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Hanma Technology Group Co.,Ltd. Audit Report / Information 2012

Apr 25, 2013

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Audit Report / Information

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2013】0817 号

华普天使会计师事务所0 匕京;|有?艮公司

中囯匕京

序号 页码
1-2

会审字〔2013〕0817号

华菱星马汽车(集团〉股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了华菱星马汽车(集团〉股份有限公司(以下简称 “ ” 〕2012年 1 2 月3 1 日的财务报告内部控制的有效性。

一、华菱星马对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业 董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,华菱星马按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。

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中辱注册会计师
妹 顺
中国注册会计师 :
00030011
国注册会订师
|
中国注册会计师 :
40100030120
中国注册会计师 : I
340101770012
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二〇一三年四月二十四日
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