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Hangzhou Raycloud Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2020
May 11, 2020
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Audit Report / Information
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证券代码: 688365
证券简称:光云科技
公告编号: 2020-003
杭州光云科技股份有限公司 关于续聘公司2020 年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
杭州光云科技股份有限公司(以下简称“光云科技”或“公司”)于2020年5 月11日召开了第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于续聘立信会计师 事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》,拟续聘立信会计事务 所为公司审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司经营管理层根据2020年 公司实际业务情况和市场情况等方面与审计机构协商确定审计费用。该议案尚需 提请公司2019年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗 潘序伦博士于1927 年在上海创建, 1986 年复办,2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证, 具有H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 2、人员信息
截至2019 年末,立信拥有合伙人216 名、注册会计师2266 名、从业人员总 数9325 名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证 券服务业务。2019 年,立信新增注册会计师414 人,减少注册会计师387 人。
3、业务规模
立信2018 年度业务收入37.22 亿元,2018 年12 月31 日净资产1.58 亿元。 2018 年度立信共为569 家上市公司提供年报审计服务,收费总额为7.06 亿元。 所审计上市公司主要分布在:制造业(365 家)、信息传输、软件和信息技术服 务业(44 家)、批发和零售业 (20 家)、房地产业(20 家)、交通运输、 仓 储和邮政业(17 家),资产均值为156.43 亿元。
4、投资者保护能力
截至2018 年末,立信已提取职业风险基金1.16 亿元,购买的职业保险累计 赔偿限额为10 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 5、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信2017 年受到行政处罚1 次,2018 年3 次,2019 年0 次;2017 年受到行 政监管措施3 次,2018 年5 次,2019 年9 次,2020 年1-3 月5 次。
(二)项目成员信息
1、人员信息
| 姓名 项目合伙人 郭宪明 签字注册会计师 郑芳 质量控制复核人 沈利刚 |
执业资质 是否从事过证 券服务业务 在其他单位兼职情况 注册会计师 是 否 注册会计师 是 否 注册会计师 是 浙商证券内核委员、浙江 省注协技术标准委员会委 员、浙江网营科技股份有 限公司独立董事、杭州市 创业陪跑扶持基金会理事 |
|---|---|
(1)项目合伙人从业经历:
姓名:郭宪明
| 时间 | 工作单位 | 职务 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 年-1993 | 年 | 河南省审计局 | 科员 |
| 1993 | 年-2000 | 年 | 天津华夏会计师事务所 | 部门经理 |
| 2001 | 年-2012 | 年 | 华寅五洲联合会计师事务所 | 合伙人 |
| 2012 | 年至今 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 合伙人 |
(2)签字注册会计师从业经历:
姓名: 郑芳
| 时间 | 工作单位 | 职务 | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 年至今 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 经理 |
(3)质量控制复核人从业经历:
姓名:沈利刚
| 时间 | 工作单位 | 职务 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 年-1998 | 年 | 浙江省国茂会计师事务所 | 项目经理 |
| 1999 | 年-2001 | 年 | 浙江正大会计师事务所 | 项目经理 |
| 2001 | 年-2004 | 年 | 浙江东方会计师事务所 | 部门经理助理 |
| 2004 | 年至今 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 合伙人 |
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
(三)审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工 作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
| 2019 | 2020 | 增减% | |
|---|---|---|---|
| 由公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量及 | |||
| 收费金额(万元) | 50 | — | |
| 公允合理的定价原则确定其年度审计费用 |
二、拟续聘审计机构所履行的程序
1、公司审计委员会审查意见
公司审计委员会于2020 年4 月29 日召开第二届审计委员会2020 年第五次会 议,对立信会计师事务所(特殊普通合伙)完成 2019 年度审计工作情况及其执 业质量进行了核查和评价。立信会计师事务所(特殊普通合伙)在负责公司2019 年度审计工作期间,勤勉敬业,为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司 的财务状况和经营成果,建议续聘其为公司 2020 年度财务审计机构。
2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见
公司独立董事就续聘审计机构事项出具了事前认可意见,认为立信会计师事 务所(特殊普通合伙)是具有证券从业资格的专业审计机构,具备为上市公司提 供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计、内控审计工作要求,能够独 立对公司财务状况进行审计,在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报 表审计过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,切实履行了作为 审计机构的职责,为公司提供了较好的审计服务,出具的各项报告能够客观、公 正地反映了公司的财务状况和经营成果,我们同意将上述事项提交公司董事会审 议。
公司独立董事就续聘审计机构事项发表了独立意见,认为立信会计师事务所 (特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为公司出具的 2019 年度审计报 告客观、公正的反映了公司 2019 年度的财务状况、经营成果和现金流量状况;在 对公司 2019 年度财务报表进行审计过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则, 遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责;所确定的财务审计费 用公允、合理。续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 有利于保持公司审计业务 连续性和稳定性,保证公司财务报表的审计质量。董事会审议本次议案程序合法 有效,符合《中华人民共和国公司法》、《杭州光云科技股份有限公司章程》等 有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。据此,我们同意 续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构,并同意将该议 案提交 2019 年度股东大会审议。
3、2020 年 5 月 11 日,公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于续聘立 信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度审计机构的议案》。
4、上述议案需提交公司2019 年年度股东大会审议。
特此公告。
杭州光云科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月12 日