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Hangzhou First Applied Material Co., Ltd. Audit Report / Information 2020

Mar 20, 2020

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Audit Report / Information

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证券代码:603806 证券简称:福斯特 公告编号:2020-012 债券代码:113551 债券简称:福特转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于公司续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  • 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

杭州福斯特应用材料股份有限公司与于2020 年3 月19 日召开的第四届董事 会第十次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,为保持公司外 部审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“天健会计师事务所”)担任公司2020 年度审计机构和内部控制审计 机构,具体内容如下:

一、聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2011 年7 月18 日 是否曾从事证券服务业务
执业资质 注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业
务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大
型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、
税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注
册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128 号6 楼

2.人员信息

2.人员信息
首席合伙人 胡少先 合伙人数量 204 人
上年末从业人员
类别及数量
注册会计师 1,606 人
从业人员 5,603 人
从事过证券服务业务的注册会计师 1,000 人以上
注册会计师人数
近一年变动情况
新注册355 人,转入98 人,转出255 人

3.业务规模

3.业务规模
上年度业务收入 22 亿元 上年末净资产 2.7 亿元
上年度上市公司
(含A、B 股)年
报审计情况
年报家数 403 家
年报收费总额 4.6 亿元
涉及主要行业 制造业,信息传输、软件和信息技术服
务业,批发和零售业,房地产业,文化、
体育和娱乐业,电力、热力、燃气及水
生产和供应业,建筑业,交通运输业,
金融业,租赁和商务服务业,水利、环
境和公共设施管理业,科学研究和技术
服务业,农、林、牧、渔业,住宿和餐
饮业,教育,综合,采矿业等
资产均值 约103 亿元

4.投资者保护能力

4.投资者保护能力 4.投资者保护能力
职业风险基金与职业保险状况 投资者保护能力
职业风险基金累
计已计提
1 亿元以上 相关职业风险基金与职业保险能够承
担正常法律环境下因审计失败导致的
民事赔偿责任
购买的职业保险
累计赔偿限额
1 亿元以上

5.独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德 守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度

刑事处罚
行政处罚
行政监管措施 2 次 3 次 5 次
自律监管措施 1 次
(二)项目成员信息
1.人员信息
1.人员信息
项目组成员 姓名 执业资质 从业经历 兼职
情况
是否从
事过
证券服
务业务
项目合伙人 钱仲先 注册
会计师、
高级会计
2001 年7 月从事审
计工作至今,先后




(600572)、福斯特
(603806)、公牛集
团(603195)等上市
公司提供审计服务
工作
质量控制复核人 陈剑威 注册
会计师
2007 年加入天健会
计师事务所至今,
从事审计工作、质
量控制复核工作,
先后为众合科技
(000925)、原舟山
港股份有限公司等
上市公司提供审计
服务工作
本期签字会计师 钱仲先 注册
会计师
详见项目合伙人从
业经历介绍
杜将龙 注册 2016年10月加入天
会计师 健会计师事务所至
今,从事审计工作,
先后为贝因美
(002570)、道明光
学(002632)等上市
公司提供审计服务
工作

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形, 近三年诚信记录如下:

年诚信记录如下:
类型 2017 年度 2018 年度 2019 年度
刑事处罚
行政处罚
行政监管措施 1 次
自律监管措施

(三)审计收费

2019 年度天健会计师事务所的财务审计报酬为109 万元,内部控制审计报 酬为30 万元,合计审计费用较上一期同比增加13.01%。2020 年度天健会计师事 务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格,届时由双方协商确定具体报酬。

二、续聘会计事务所履行的程序

(一)公司董事会审计委员会认真审阅了天健会计师事务所提供的相关材 料,并对以往年度天健会计师事务所在公司年度审计工作中的表现进行评估,认 为天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合 相关要求,同意续聘天健会计师事务所担任公司2020 年度审计机构和内部控制 审计机构。

(二)公司独立董事认为天健会计师事务所具备相应的执业资质和胜任能 力,具备上市公司审计服务经验,能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工 作要求。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当,不存在损害公 司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

(三)公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务

所的议案》,表决结果同意7 票,反对0 票,弃权0 票,同意续聘天健会计师事 务所担任公司2020 年度审计机构和内部控制审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股 东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会

二零二零年三月二十日