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HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD Audit Report / Information 2026

Apr 23, 2026

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Audit Report / Information

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审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告

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海南高速公路股份有限公司董事会 审计委员会对 2025 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 —— 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求,公司 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,监督会计 师事务所 2025 年度履职情况。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下:

一、2025 年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审华”) 成立于 2000 年 9 月,注册资本为 2130 万元,管理总部设在北 京,机构注册地为天津。截至 2024 年 12 月 31 日,合伙人 100 人,注册会计师 550 人(其中:签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师 123 人)。中审华 2024 年度业务收入 8.08 亿元, 其中审计业务收入 5.43 亿元,证券业务收入 0.88 亿元。

(二)聘任会计师事务所履行的程序

公司于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第六次临时董事会会 议,审议通过《关于聘任 2025 年度财务审计和内控审计机构的 议案》,同意聘任中审华为公司 2025 年度财务报告审计和内部

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审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告

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控制审计机构。公司董事会审计委员会对本次续聘会计师事务 所事项不存在异议。此事项已经公司 2025 年第三次临时股东会 审议通过。

二、2025 年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》的约定,遵循《中国注册会计师 审计准则》和其他执业规范及公司 2025 年年报工作安排,中审 华对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性进行了审计,同时对公司控股股东及其他关 联方资金占用情况等进行核查并出具了专项说明。

经审计,中审华认为公司财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量;公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。中审华出具了 标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,中审华就会计师事务所和相关 审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风 险判断、年度审计重点等事项与公司管理层和治理层进行了沟 通。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

公司董事会审计委员会对中审华履行监督职责的情况如下: (一)董事会审计委员会对中审华的专业资质、业务能力、 诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了 严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专

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审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告

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业能力,能够满足公司审计工作的要求。2025 年 9 月 5 日,董 事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过《关于聘任 2025 年度财务审计和内控审计机构的议案》,同意聘任中审华为公司 2025 年度审计机构,并同意提交公司董事会审议。

(二)年报审计期间,董事会审计委员会通过现场会议形 式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通 会,了解审计工作进展情况,对 2025 年度审计重点关注事项、 审计结论进行沟通。董事会审计委员会听取了审计重点关注事 项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报, 并对审计发现问题提出建议。

(三)2026 年 4 月 20 日,公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过了公司 2025 年年度报告及摘要、 财务审计报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审 议。

四、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司 章程》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对中审华相 关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与中审华进 行了充分的讨论和沟通,督促中审华及时、准确、客观、公正 地出具审计报告,切实履行了审计委员会对中审华的监督职责。 公司董事会审计委员会认为中审华在公司年报审计过程中 坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操 守和业务素质,按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作,审 计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

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审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告

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海南高速公路股份有限公司 董事会审计委员会 2026 年 4 月 24 日

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