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Guomai Technologies, Inc Audit Report / Information 2025

Apr 23, 2026

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Audit Report / Information

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Grant Thornton
致同

国脉科技股份有限公司

二〇二五年度

内部控制审计报告

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。
您可使用手机“扫一扫”或进入“找佰会计师行业统一监管平台(http://scr.mof.gov.cn)”进行查验。
报告编码:京26PUD#274F


Grant Thornton 数同

数同会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京朝阳区建国门外大街22号
赛特广场5层 邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.granthornton.cn

内部控制审计报告

数同审字(2026)第351A015476号

国脉科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了国脉科技股份有限公司(以下简称国脉科技公司)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是国脉科技公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。


Grant Thornton

致问

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,国脉科技公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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中国·北京

中国注册会计师(项目合伙人)

中国注册会计师

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中国注册会计师

中国

注册会计师

股市方

150100010023

中国

注册会计师

郑海霞

110101560021

二〇二六年四月二十三日