AI assistant
Guomai Technologies, Inc — Audit Report / Information 2022
Apr 21, 2023
54151_rns_2023-04-21_dc2fb2ad-90c3-4d1d-b56d-7545a5ebdc50.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer

国脉科技股份有限公司
二〇二二年度
内部控制审计报告
致同会计师事务所(特殊普通合伙)

孙国个计师事
骑缝专
此码用于把"扫一扫"或进入"注册会审计报告是否由具有执业许可的会计师事
2. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 务所出具
进行查验

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 由话+86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字 (2023) 第 351A012909号
国脉科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求。 我们审计了国脉科技股份有限公司(以下简称国脉科技公司)2022年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是国脉科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, 或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,国脉科技公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。


中国·北京
二〇二三年四月二十一日