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GUI ZHOU TYRE CO., LTD. — Audit Report / Information 2008
Mar 21, 2008
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Audit Report / Information
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贵州轮胎股份有限公司董事会审计委员会
关于深圳市鹏城会计师事务所有限公司
从事本年度审计工作的总结报告
贵州轮胎股份有限公司董事会:
我们审阅了公司财务部2007 年12 月28 日提交的《2007 年度审计工作计划》 后,于2007 年12 月29 日就上述审计工作计划与深圳市鹏城会计师事务所有限 公司项目负责人作了充分沟通,并达成一致意见,认为该计划制订详细、责任到 人,可有力保障2007 年度审计工作的顺利完成。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计人员共10 人(含项目负责人)按照 上述审计工作计划约定,于2008 年1 月1 日陆续进场。其中,10 位审计人员于 2008 年1 月15 日完成纳入合并报表范围的各公司的现场审计工作。项目负责人 就报表合并、会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计 工作等情况与企业及我们审计委员会各委员作了持续、充分的沟通,使得各方对 公司经营情况、财务处理情况以及新企业会计准则的运用与实施等方面有了更加 深入的了解,亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。
在年审注册会计师现场审计期间,我们审计委员会各委员高度关注审计过程 中发现的问题,以电话及见面会形式,就以下几点作了重点沟通:1、所有交易 是否均已记录,交易事项是否真实、资料是否完整;2、财务报表是否按照新企 业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制; 3、公司年度盘点 工作能否顺利实施,盘点结论是否充分反映了资产质量;4、财务部门对法律法 规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况;5、公司 内部会计控制制度是否建立健全;6、公司各部门是否配合注册会计师获取其审 计所需的充分、适当的证据。
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年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定,并于2008 年3 月 19 日出具了标准无保留意见结论的审计报告。
我们认为,年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定 执行了审计工作,审计时间充分,审计人员配置合理、执业水平胜任,出具的审 计报表能够充分反映公司2007 年12 月31 日的财务状况以及2007 年度的经营 成果和现金流量,出具的审计结论符合公司的实际情况。
贵州轮胎股份有限公司
董事会审计委员会
二○○八年三月十九日
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