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GUANGZHOU ANYKA MICROELECTRONICS CO., LTD. — Audit Report / Information 2024
Apr 29, 2025
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Audit Report / Information
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广州安凯微电子股份有限公司
内部控制审计报告
华兴审字[2025]24014640045 号
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)


内部控制审计报告
华兴审字[2025]24014640045 号
广州安凯微电子股份有限公司股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广州安凯微电子股份有限公司(以下简称"安凯微")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 安凯微董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,安凯微于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》


地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼 Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fjhxcpa.com
传 真(Fax): 0591-87840354 邮政编码(Postcode): 350003
和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师:
中国注册会计师:

2025 年 4 月 28 日


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《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。 凭证。 $\sim$ |
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