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G.tech Technology Ltd. — Audit Report / Information 2024
Apr 28, 2025
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Audit Report / Information
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珠海市智迪科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字( 2025 ) 0600245 号
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内部控制审计报告
众环审字(2025)0600245 号
珠海市智迪科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了珠 海市智迪科技股份有限公司(以下简称“智迪科技公司”)2024 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。
一、智迪科技公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是智迪科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,智迪科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
审计报告第 1 页共 2 页
(此页无正文)
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 徐灵玲 中国注册会计师:: 谢润泽
中国注册会计师:: 谢润泽 2025年4月25日
· 中国 武汉
审计报告第 2 页共 2 页
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