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GREAT MICROWAVE TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2023
Mar 29, 2024
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Audit Report / Information
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浙江臻镭科技股份有限公司
董事会审计委员会
对会计师事务所履行监督职责情况报告
浙江臻镭科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所( 特殊普通合伙)(以下简称“天健”)作为公司2023年度财务报告审计机构和内部 控制审计机构。
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司审计委员会切实 对天健2023年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下:
(一)会计师事务所基本情况
| 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||||
| 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 238人 | ||
| 上年末执业人员 数量 |
注册会计师 | 2,272人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | ||||
| 2023年(经审计 )业务收入 |
业务收入总额 | 34.83亿元 | |||
| 审计业务收入 | 30.99亿元 | ||||
| 证券业务收入 | 18.40亿元 | ||||
| 2023年上市公司 (含A、B股)审 计情况 |
客户家数 | 675家 | |||
| 审计收费总额 | 6.63亿元 | ||||
| 涉及主要行业 | 制造业,信息传输、软件和信息技术服务业 ,批发和零售业,电力、热力、燃气及水生 产和供应业,水利、环境和公共设施管理业 ,租赁和商务服务业,科学研究和技术服务 业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和 邮政业,采矿业,文化、体育和娱乐业,建 筑业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业, 卫生和社会工作,综合等 |
||||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 |
(二)聘请会计师事务所履行的程序
公司于2023年4月20日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第十次会 议,于2023年5月12日召开2022年年度股东大会,分别审议通过了《关于续聘公司
2023年度审计机构的议案》,同意聘请天健为公司2023年度审计机构。公司独立董 事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
根据《浙江臻镭科技股份有限公司审计委员会工作条例》(以下简称“《工作 条例》”)等有关规定,审计委员会对天健作为公司2023年度审计机构而履行的监督职 责情况如下:
1、在会计师事务所选聘工作中,审计委员会对天健的专业胜任能力、投资 者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查,认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司财务报告和内部控制审计工作的要求。 2023年4月20日,公司第一届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于续聘公司 2023年度审计机构的议案》,并将该议案提交公司董事会审议。
2、在天健就公司2023年度审计工作开展过程中,审计委员会与天健项目组展开 了充分的沟通与讨论,提出意见和建议,督促其按照工作计划开展审计工作,并对其 履职情况进行了评估。2024年2月27日,审计委员会与负责公司审计工作的签字注册会 计师及项目组工作人员、公司董事及高级管理人员召开2023年度审计工作沟通会暨第 二届董事会审计委员会第三次会议,天健对2023年度审计工作计划、关键审计事项、 重点审计领域及其他相关内容进行了详细汇报,审计委员会主任委员江乾坤就其关注 的问题进行了询问并提出了相应的提出了建议。2024年3月28日,审计委员会听取了 天健项目组对公司2023年度财务报告及内部控制评价报告、募集资金专项报告等的专 项汇报,并于2024年3月29日召开第二届董事会审计委员会第四次会议,审议通过 了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2023年度内部控制评价 报告的议案》等议案,并同意提交公司董事会审议。
公司审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 《工作条例》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执 业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通, 督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会 对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为天健在执行公司2023年度的各项
审计中,能够遵守职业道德准则,按照中国注册会计师审计准则执行审计工作,出具 的审计意见客观、公正,较好地完成了公司委托的各项工作。
特此报告。
浙江臻镭科技股份有限公司
董事会审计委员会 2024年3月29日