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Great Chinasoft Technology Co.,Ltd Audit Report / Information 2014

Apr 21, 2015

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Audit Report / Information

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华林证券有限责任公司

关于苏州天马精细化学品股份有限公司

内部控制规则落实情况自查表的核查意见

华林证券有限责任公司 (以下简称“华林证券”或“保荐机构”) 作为苏州 天马精细化学品股份有限公司(以下简称“天马精化”或“公司”)非公开发行 股票持续督导保荐机构,根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市 公司内控规则落实”专项活动的通知》(以下简称“《通知》”)的要求,结合 中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保 荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定,对天马精化根据《通知》要求填写的《中 小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了认真、审慎核查。具体情况如下: 一、 公司内控规则落实情况

(一)公司章程及其规范运行情况

天马精化结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,认真检查了公司组织机构建设情况、 内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情况及内部控制的检查 和披露情况等,并重点检查了信息披露、募集资金管理、关联交易、对外担保、 重大投资、对控股子公司的管理等方面的内部控制。根据检查结果,填写了 《中 小企业板上市公司内控规则落实自查表》。

二、 保荐机构核查意见

保荐代表人通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会 的相关会议资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各 项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其 他相关资料、与公司董事、监事、高管人员以及财务部、审计部等部门进行沟通 等方式,结合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,对天马精化填写的《中

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小企业板上市公司内控规则落实自查表》进行了逐项核查。

经核查,保荐机构认为:公司目前已经制定了较为完备的公司治理及内部控 制的各项规章制度,公司的内部控制制度执行情况良好,公司《中小企业板上市 公司内控规则落实自查表》描述事项真实、准确、完整。

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(此页无正文,为《华林证券有限责任公司关于苏州天马精细化学品股份有限公 司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:毛娜君

李 鹏

华林证券有限责任公司 2015 年4 月21 日

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