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Great Chinasoft Technology Co.,Ltd Audit Report / Information 2011

Sep 29, 2011

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Audit Report / Information

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平安证券有限责任公司

关于苏州天马精细化学品股份有限公司

<内部控制规则落实情况自查表>的核查意见

平安证券有限责任公司(以下简称:“平安证券”)作为苏州天马精细化学品 股份有限公司(以下简称:“天马精化”和“公司”)持续督导工作的保荐机构, 根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项 活动的通知》等文件的要求,协助和督促天马精化积极开展内部控制规则落实专 项活动,同时对天马精化的《内部控制规则落实情况自查表》和整改计划的有关 情况进行了审慎核查,并出具了核查意见,具体情况如下:

一、天马精化内部控制落实专项活动的自查情况

按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实” 专项活动的通知》等文件的要求,天马精化依据公司实际情况,对公司内部控制 规则落实相关情况进行了逐项自查,并出具了《中小企业板上市公司内控规则落 实自查表》。经保荐机构核查,天马精化在“组织机构建设情况”、“内部控制制 度建设情况”、“内部审计部门和审计委员会工作情况”、“重点核查事项”、“内部 控制的检查和披露”和“其他”等事项进行的自查真实、准确,不存在虚假披露 的情形。

二、天马精化内部控制落实情况存在的问题和整改措施 通过自查,天马精化存在以下待改进的问题: 公司目前尚未建立对各控股子公司的控制制度。

三、对自查过程中发现问题的整改计划

针对在自查后发现的相关问题,天马精化加紧落实相关内部控制规则,并制 定了切实可行的整改计划,将计划的执行落实到具体责任人,公司计划于2011 年11 月31 日前制定对各控股子公司的管理控制制度,以完善公司的内部控制制 度。

四、保荐机构核查意见

本保荐机构查阅了天马精化的《公司章程》、《关联交易管理办法》、《对外担 保管理制度》、《投资管理制度》等相关规则及各项管理制度,审阅了天马精化内

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部控制规则落实情况自查表和整改计划,并于天马精化部分高级管理人员进行了 谈话、抽查了部分财务、业务凭证。通过上述核查,本保荐机构认为,天马精化 本次内部控制规则落实的自查活动真实、有效,公司内控规则落实的总体情况良 好,对个别存在问题的整改计划切实可行,本保荐机构对天马精化内部控制规则 落实情况自查表和整改计划无异议。

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【本页无正文,为《平安证券有限责任公司关于苏州天马精细化学品股份有限公 司<内部控制规则落实情况自查表>的核查意见》的签署页】

保荐代表人(签字):

崔 岭

陈 华

保荐机构盖章:平安证券有限责任公司(盖章)

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