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Gosuncn technology group Co., Ltd. Audit Report / Information 2021

Apr 20, 2021

55116_rns_2021-04-20_cb187c0e-1458-40d1-8079-c94bfb0aa2a1.PDF

Audit Report / Information

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高新兴科技集团股份有限公司

监事会对公司 2020 年内部控制自我评价报告的审核意见

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》 以及《企业内部控制基本规范》等法律、法规和规范性文件的要求,公司董事会 对公司内部控制进行了自我评价,并出具了《2020 年度内部控制自我评价报告》。 公司监事会审阅了公司内部控制自我评价报告,现发表审核意见如下:

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了完善的法人治理结构 和内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的发展需求,保证了公司各项业 务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有 效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会《2020 年度内部控制 自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行 的实际情况。

(以下无正文)

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  • (本页无正文,为《监事会对公司 2020 年内部控制自我评价报告的审核意

见》之签章页)

黄海涛 刘莹莹 周洁莹

高新兴科技集团股份有限公司

监 事 会 二〇二一年四月二十日

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