AI assistant
Sending…
GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2025
Mar 27, 2026
54256_rns_2026-03-27_05d07503-0107-4899-99a7-4b3fb2253c34.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
金风科技股份有限公司
内部控制审计报告 二零二五年十二月三十一日
德师报(审)字(26)第 S00145 号
内部控制审计报告
金风科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了金风 科技股份有限公司(以下简称“金风科技”)2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金风科技董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,金风科技于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:董欣 中国 上海
中国注册会计师:杨儒
2026 年 3 月 27 日
- 1 -
More from GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD.
Transaction in Own Shares
2026
May 29
Transaction in Own Shares
2026
May 29
Transaction in Own Shares
2026
May 26
Transaction in Own Shares
2026
May 21
Transaction in Own Shares
2026
May 19
Transaction in Own Shares
2026
May 8
Transaction in Own Shares
2026
May 7
Regulatory Filings
2026
Apr 14
Regulatory Filings
2026
Mar 27
Capital/Financing Update
2026
Mar 27