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GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2015
Mar 27, 2015
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Audit Report / Information
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新疆金风科技股份有限公司 内部控制审计报告 二零一四年十二月三十一日
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安永华明 (2015) 专字第 60794011_A01 号
内部控制审计报告
新疆金风科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了新疆金风科技股份有限公司 2014 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制 审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,新疆金风科技股份有限公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
安永华明会计师事务所 ( 特殊普通合伙 )
中国注册会计师:张宁宁
中国 北京
中国注册会计师:王静
2015 年 3 月 27 日
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