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GOLDWIND SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. — Audit Report / Information 2009
Mar 3, 2010
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Audit Report / Information
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五洲松德联合 电话: 中国天津市和平区西康路赛顿中心 Tel : 86-22-23559073 会计师事务所 WUZHOUSONGDE C 座8 层 Certified Public C-8F City Centre,Xikang Road,Heping 传真: Accountants District,Tianjin,China Fax : 86-22-23559045
五洲松德专字[2010]2-0119 号
内部控制鉴证报告
新疆金风科技科技股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审核了后附的新疆金风科技科技股份有限公司(以下简称金风科 技)董事会对截至 2009 年12 月31 日止与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范(试行)》以及其他控制标准 建立健全内部控制制度并保持其有效性是金风科技的责任。
我们的责任是对金风科技与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。我 们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以 对内部控制制度完整性、合理性及有效性的评价是否不存在重大错报获取合理保证。 在鉴证过程中,我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统设计的合理性和执行 的有效性,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提 供了合理的保证。
内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报和未被发现的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政策和程序遵循 的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。
我们认为,金风科技按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范(试行)》
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五洲松德联合 电话: 中国天津市和平区西康路赛顿中心 Tel : 86-22-23559073 会计师事务所 WUZHOUSONGDE C 座8 层 Certified Public C-8F City Centre,Xikang Road,Heping 传真: Accountants District,Tianjin,China Fax : 86-22-23559045
以及其他控制标准于截至 2009 年12 月 31 日止在所有重大方面保持了与财务报表 编制相关的有效的内部控制。
五洲松德联合会计师事务所
中国注册会计师 陈 军
中国注册会计师 刘 冰
中国.天津 2010 年2 月27 日
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