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Goertek Inc. Audit Report / Information 2022

Apr 17, 2023

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Audit Report / Information

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歌尔股份有限公司审计委员会

关于续聘会计师事务所的审查意见

歌尔股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会审计委员会于2023年4 月17日召开会议,作为公司审计委员会成员,根据《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规和公司《独立董事工作制度》《审计委员会实施细则》及 《公司章程》的有关规定,我们对公司2022年度审计机构中喜会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称“中喜”)的相关资料及审计工作进行了审查,根据以下审 查结果,提议续聘中喜为公司2023年度审计机构,具体履职情况及审查意见如下: 审计委员会就中喜2022年度审计工作开展情况从审计工作质量、审计工作方案、 审计沟通效率和效果等方面进行了评价,根据本次评价标准及结果,中喜可以继续 担任公司2023年度审计机构。

同时,审计委员会对拟续聘的中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的执业资质、 证券行业审计服务经验、负责公司年审合伙人、独立复核合伙人、项目负责经理(签 字注册会计师)的专业胜任能力等方面情况进行了审查,认为:中喜会计师事务所 (特殊普通合伙)在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司 对于审计机构的要求,同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年 度审计机构,并同意该议案提交公司2022年度股东大会审议。

(以下无正文)

(本页无正文,为歌尔股份有限公司审计委员会关于续聘会计师事务所的审查意见 之签字页)

审计委员会委员:

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----- Start of picture text ----- 王 琨 姜 滨----- End of picture text -----

姜付秀

二○二三年四月十七日