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Giant Network Group Co., Ltd Audit Report / Information 2022

Apr 28, 2023

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Audit Report / Information

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巨人网络集团股份有限公司 内部控制审计报告 20221231

内部控制审计报告

安永华明( 2023 )专字第 61284459_B01 号 巨人网络集团股份有限公司

巨人网络集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了巨人网络集团股份有限公司 2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是巨人网络集团股份 有限公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

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内部控制审计报告(续)

安永华明( 2023 )专字第 61284459_B01 号 巨人网络集团股份有限公司

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,巨人网络集团股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:韩 睿

中国注册会计师:尤 飞

中国 北京 2023 年 4 月 27 日