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GF SECURITIES CO.,LTD — Audit Report / Information 2022
Mar 30, 2023
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Audit Report / Information
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广发证券股份有限公司 内部控制审计报告 2022 年 12 月 31 日
内部控制审计报告
安永华明( 2023 )专字第 61266642_G01 号 广发证券股份有限公司
广发证券股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广发证券 股份有限公司 2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广发证券股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注 意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内 部控制的有效性具有一定风险。
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内部控制审计报告(续)
安永华明( 2023 )专字第 61266642_G01 号 广发证券股份有限公司
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,广发证券股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:昌 华
中国注册会计师:何彦仪
中国 北京
2023 年 3 月 30 日
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