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Genimous Technology CO.,LTD — Audit Report / Information 2014
Mar 30, 2015
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Audit Report / Information
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智度投资股份有限公司
内部控制审计报告
勤信审字【 2015 】第 1306 号
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内部控制审计报告
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中勤万信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 地址:北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 电话:(010)68360123 传真:(010)68360123-3000 邮编:100044
内部控制审计报告
勤信审字【2015】第 1306 号
智度投资股份有限公司全体股东:
按照 《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了智度投资股份有限公司(以下简称“贵公司”)2014 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》 、 《企业内部控制应用指引》 、 《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 企业董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,贵公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:胡铁军
二〇一五年三月三十日 中国注册会计师: 陈铮
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