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GANSU YATAI INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD. Audit Report / Information 2020

Apr 26, 2021

53756_rns_2021-04-26_3b5ea753-25e5-452f-ba7d-1c3efa1a63d6.PDF

Audit Report / Information

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海南亚太实业发展股份有限公司 监事会对《董事会关于带强调事项段无保留意见内部控制审 计报告所涉事项的专项说明》的意见

海南亚太实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度内部控制报告经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具了带强调事项段无保留意见内部控制审计报告。公司董事 会对上述内部控制审计报告涉及的强调事项作出了专项说明。

监事会对内部控制审计报告涉及的强调事项进行了核查,认 为:董事会对强调事项段中涉及事项的专项说明符合公司实际情 况,监事会同意董事会的专项说明。监事会将督促董事会和经营 层按照规定执行内控审计工作,不断提升规范运作水平,切实维 护公司资产安全。

海南亚太实业发展股份有限公司

监事会 2021 年4 月26 日