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Gansu Engineering Consulting Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2015
Mar 18, 2015
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Audit Report / Information
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证券代码:000779 证券简称:*ST 派神 公告编号:2015—011
兰州三毛实业股份有限公司 内部控制审计报告公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
希格玛会计师事务所为兰州三毛实业股份有限公司(简称“本公 司”)2014 年度内部控制有效性进行了审计,审计结论为“2014 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制”,审计报告(希会审字(2015)0694 号) 原文详见附页。
特此公告
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本报告防伪编号为0002015037000177033,欢迎登陆甘肃省注册会计师网站 www.gscpa.org.cn 查询
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p )
希会审字(2015)0694 号
内部控制审计报告
兰州三毛实业股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了兰州三毛实业股份有限公司(以下简称三毛派神)2014 年12 月31 日的财务 报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三毛派神 董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
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我们认为,三毛派神于2014 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:张银福
中国 西安市 中国注册会计师:李强
二〇一五年三月十七日
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