AI assistant
Gaming Factory S.A. — Audit Report / Information 2023
Jun 19, 2024
5620_rns_2024-06-19_84e0b350-3a70-46f9-82a5-aed719bf3ec9.pdf
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Dr inż. ELŻBIETA PALIGA
PROFIL ZAWODOWY
- Czynny członek Zarządu Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska; założyciel Koła Audytorów Wewnętrznych Jednostek Administracji Publicznej przy IIA Polska;
- Doświadczenie w pracach Komisji Etyki, jako członek tej Komisji przy IIA Polska;
- Biegły sądowy w zakresie kontroli, audytu administracji samorządowej, spółdzielczości;
- Doświadczenie w kierowaniu komórką audytu wewnętrznego oraz prowadzeniu audytu wewnętrznego w administracji publicznej;
- Doświadczenie w prowadzeniu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej administracji publicznej;
- Doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli w Urzędach Skarbowych; Jednostkach Samorządu Terytorialnego; Jednostkach administracji rządowej;
- Doświadczenie w udzielaniu kredytów, windykacji należności i ich monitorowaniu w banku;
- Doświadczenie w prowadzeniu ocen audytu wewnętrznego w administracji rządowej i samorządowej;
- Doświadczenie w prowadzeniu kontroli w spółdzielniach;
- Doświadczenie w prowadzenia audytów w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej; Miejskich Zarządach budynków Mieszkaniowych;
- Doświadczenie w sporządzaniu opinii sądowych z zakresu jednostek samorządu terytorialnego i spółdzielczości;
- Umiejętność organizowania i prowadzenia konferencji zarówno krajowych jak i międzynarodowych;
- Prowadzenie szkoleń oraz wykładów z zakresu z zakresu rachunkowości, finansów publicznych; audytu wewnętrznego; kontroli;
- Doświadczenie w pracy zarówno w kontroli oraz audycie w środowisku międzynarodowym;
- Umiejętność precyzyjnego identyfikowania słabości systemowych w organizacjach oraz skuteczne ich eliminowanie;
- Zdolności analityczne, planistyczne oraz szybkiej identyfikacji i eliminacji ryzyk;
- Umiejętność skutecznego wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu jednostkami administracji publicznej;
- Wysoki poziom odporności na stres i pracy pod presją czasu oraz odpowiedzialności i uczciwości;
- Umiejętność budowania pozytywnych relacji z ludźmi, motywowania pracowników, jak również budowania zaangażowania pracowników w pracę zespołową;
- Nastawienie na osiągnięcie efektów swoich działań, skuteczność i sprawczość w dążeniu do założonego celu;
- Wysoko rozwinięte umiejętności przywódcze i liderskie;
- Uprawnienia pracy audytora w jednostkach sektora finansów publicznych;
- Uprawnienia audytora ISO 27001; 9001
- Uprawnienia Lustratora Spółdzielczego; Specjalisty ds. księgowości
- Uprawnienia Quality Assesment Validator, CRMA, Audytora Wewnętrznego MF.
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 2021 – nadal
- Kierownik-Audytor Wewnętrzny
- opracowanie rocznych planów audyt i sprawozdań;
- przeprowadzania audytów wewnętrznych we wszystkich obszarach działalności uczelni;
- prowadzenie czynności doradczych i sprawdzających.
Spółdzielnia Mieszkaniowa w ,,Wspólnota" w Będzinie 2020 – nadal
- Kontroler/Inspektor Ochrony Danych Osobowych
- opracowanie rocznych kontroli i sprawozdań;
- przeprowadzania kontroli we wszystkich obszarach działalności spółdzielni;
- prowadzenie czynności doradczych i sprawdzających.
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 2010 – 2022
- Kierownik/Audytor wewnętrzny
- opracowanie rocznych planów audyt i sprawozdań;
- przeprowadzania audytów wewnętrznych we wszystkich obszarach działalności urzędu i jego jednostek podległych;
- prowadzenie czynności doradczych i sprawdzających;
- kierowanie pracą biura i zespołem pracowników
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 2008 – 2010
• Audytor wewnętrzny
- opracowanie rocznych planów audyt i sprawozdań;
- przeprowadzania audytów wewnętrznych we wszystkich obszarach działalności urzędu i jego jednostek podległych;
- prowadzenie czynności doradczych i sprawdzających.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu 2007 – 2008
- Kierownik/ Audytor wewnętrzny - opracowanie rocznych planów audyt i sprawozdań;
- przeprowadzania audytów wewnętrznych we wszystkich obszarach działalności jednostki;
- prowadzenie czynności doradczych i sprawdzających.
Izba Skarbowa w Katowicach 2001 - 2007
- Specjalista ds. kontroli
- prowadzenie kontroli podatkowych w ramach nadzoru nad 35 urzędami skarbowych
- przeprowadzania kontroli wewnętrznych we wszystkich obszarach Urzędu Skarbowego
- prowadzenie czynności doradczych i sprawdzających.
GE Capital Bank 1996 - 2000
• Specjalista ds. kredytów
- udzielanie, monitorowanie, windykacja kredytów
- obsługa klienta detalicznego
- przygotowywanie przelewów bankowych
Slet – Narzędzia Spółka z o.o. 1999 - 1995
• Asystent Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- analizy ekonomiczne dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej-
- udział o konferencjach
- obsługa klienta zagranicznego Biura Przewodniczącego
WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (2016 – 04.12 2023) Kierunek: Zarządzanie, studia stacjonarne trzeciego stopnia Obrona pracy doktorskiej: Doskonalenie kontroli zarządczej jednostkach samorządu terytorialnego
Akademia Zarządzania IT w Warszawie (2018-2019)
Zarządzanie administracja publiczną, studia podyplomowe
Kierunek Informatyka – Systemy Zarządzania, studia podyplomowe
Małopolska Szkoła Administracji Publicznej w Krakowie (2008-2011),
Maser Public of Administration (MPA)
Akademia Polonijna w Częstochowie (2003-2004)
Audyt i Kontrola Finansowa, studia podyplomowe
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (1995-1997)
Zarządzanie Finansami Firm, podyplomowe studia podyplomowe
Akademia Rolnicza w Krakowie (1984-1989)
Kierunek: Zootechnika, Specjalizacja: Wykorzystanie surowców pochodzenia zwierzęcego
Praca magisterska: Wykrywanie antybiotyków w mleku
UDZIAŁ W PROJEKTACH
Udział w zespole ds. opracowania wytycznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem dla sektora finansów publicznych – Ministerstwo Finansów – 2012 r.
Udział w zespole ds. opracowania modelu kompetencyjnego dla audytu wewnętrznego w dla sektora finansów publicznych – 2023 r. – nadal – koordynator grupy ds. opracowania kompetencji miękkich – Ministerstwo Finansów.
Udział w zespole ds. opracowania wytycznych w sprawie ram wewnętrznego nadzoru podatkowego – Ministerstwo Finansów – nadal.
SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCE I CERTYFIKATY
-
- J. angielski B2
-
- J. rosyjski B1
-
- Stypendium rządowe ICISA NOIDA INDIE Audit of Social Programmes 2009
-
- Szkoła letnia w Kopenhadze The International Summer School MPA New Crisis in Public Administration and the Effect on Service Delivery – The Impact of Financial Cutbacks Preliminary programme – Copenhagen Business School, 2011
-
- Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu. Antykorupcji i Zwalczania Oszustw Kraków 2012
-
- Internal Audit Quality Assesment Performing External Quality Assessment of the Internal Auditing Activity , Certificate np.: 171/12/283, Warszawa 2012
-
- Certification in Risk Management Assurance CRMA, No 13530, 2013
-
- Expectctations of key stakeholders against internal audit Warszawa 2013, Certyficate no: 1054/13/283
-
- Skuteczne i efektywne zarządzanie administracją publiczną, Dąbrowa Górnicza 2014, Certyfikat nr 0799/283
-
- Certification of Vocational Qualification Managing the circulation of electronics (text and mulitmedia) documents in the Remote Working Mode, No EE-03-000964-001- 044766
-
- Skuteczność kontroli zarządczej w kontekście nadużyć i korupcji, Warszawa 2017, Zaświadczenie nr 19152/2017
-
- Skuteczność funkcji audytu wewnętrznego, Ministerstwo Finansów 2022 r.
-
- Uprawnienia lustratora, Warszawa 2021 r., Krajowa Rada Spółdzielcza, Nr 6617/21
UPRAWNIENIA
- Audytora Wewnętrznego nadane przez Ministra Finansów Nr 615/2004;
- Audytora Zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN-/N/OHSAS 18001, ISO 27001;
- Samodzielnego bilansisty, specjalista ds. rachunkowości Nr 959/2020.
PUBLIKACJE NAUKOWE
-
- The assessment of the management control system a local government unit w: Organization & Managaement, No 148, wyd. Scientific Papers of Silesian Universty of Technology 2020 (współautor K. Lisiecka).
-
- Projektowanie procesu zarządzania w jednostce samorządu teryotrialnego w: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ,,Orgmasz" 2016
-
- Audyt wewnętrzny narzędziem weryfikującym system podatkowy w gminie w: UE Katowice 2016 (współautor E. Flor).
- 4. Analiza porównawcza systemu kontroli zarządczej i jakości w Zeszyty Naukowe nr 2 Instytut Ekonomiczno Społeczny w Kamieńcu Wrocławskim 2015
- 5. Systemy kontroli Zarządczej w praktyce polskiej administracji publicznej projektowanie procesu systemu zarządzania w jednostce samorządu terytorialnego w: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ,,Orgmasz" 2015
- 6. System kontroli zarządczej w praktyce polskiej administracji publicznej głos w dyskusji str. 128 w Kontrola Państwowa Nr 1 2013
-
- Zarządzanie ryzykiem w administracji publicznej w UW Katowice 2012 (współautor: K. Chmurkowski).
ORGANIZACJA I UDZIAŁ W KONFERENCJACH
| Nazwa konferencji | Organizator i miejsce |
Termin | Rodzaj uczestnictwa |
Tytuł referatu |
|---|---|---|---|---|
| Benchmarking | Katowice | 18.05.2015 | czynny | Samoocena w systemie kontroli zarządczej z perspektywy audytora wewnętrznego. |
| Efektywne i skuteczne zarządzanie administracją publiczną |
UE Katowice oraz UM Dąbrowa Górnicza - Dąbrowa Górnicza |
20.03.2015 | czynny | Koncepcja oceny kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego |
| II Międzynarodowa Konferencja Naukowa |
Karpacz- Drezno | 5-7 luty 2015 |
czynny | Analiza porównawcza kontroli zarządczej i systemu zarządzania jakością |
| Międzynarodowa konferencja naukowa Wyzwania dla zarządzania organizacjami w warunkach niepewności – problemy teorii i dylematy praktyki |
SGGW Katowice | 08.12.2022 | czynny | Samoocena kontroli zarządczej przez pryzmat celów w jednostkach samorządu terytorialnego |
| Konferencja dla audytorów szkół wyższych |
Warszawa | 12-14 kwiecień 2023 r. |
czynny | Audyt w obszarze HR |
| Perspektywy rozwoju nadzoru korporacyjnego i audytu wewnętrznego |
UE Rybnik | 21 czerwiec 2023 |
czynny | Udział w przygotowaniu konferencji – komitet organizacyjny |