Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Gaming Factory S.A. Audit Report / Information 2023

Jun 27, 2024

5620_rns_2024-06-27_0ef2f7d4-e0f8-4dcc-b57b-53389cbd22be.pdf

Audit Report / Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

Dr inż. ELŻBIETA PALIGA

PROFIL ZAWODOWY

  • Czynny członek Zarządu Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska; założyciel Koła Audytorów Wewnętrznych Jednostek Administracji Publicznej przy IIA Polska;
  • Doświadczenie w pracach Komisji Etyki, jako członek tej Komisji przy IIA Polska;
  • Biegły sądowy w zakresie kontroli, audytu administracji samorządowej, spółdzielczości;
  • Doświadczenie w kierowaniu komórką audytu wewnętrznego oraz prowadzeniu audytu wewnętrznego w administracji publicznej;
  • Doświadczenie w prowadzeniu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej administracji publicznej;
  • Doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli w Urzędach Skarbowych; Jednostkach Samorządu Terytorialnego; Jednostkach administracji rządowej;
  • Doświadczenie w udzielaniu kredytów, windykacji należności i ich monitorowaniu w banku;
  • Doświadczenie w prowadzeniu ocen audytu wewnętrznego w administracji rządowej i samorządowej;
  • Doświadczenie w prowadzeniu kontroli w spółdzielniach;
  • Doświadczenie w prowadzenia audytów w Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej; Miejskich Zarządach budynków Mieszkaniowych;
  • Doświadczenie w sporządzaniu opinii sądowych z zakresu jednostek samorządu terytorialnego i spółdzielczości;
  • Umiejętność organizowania i prowadzenia konferencji zarówno krajowych jak i międzynarodowych;
  • Prowadzenie szkoleń oraz wykładów z zakresu z zakresu rachunkowości, finansów publicznych; audytu wewnętrznego; kontroli;
  • Doświadczenie w pracy zarówno w kontroli oraz audycie w środowisku międzynarodowym;
  • Umiejętność precyzyjnego identyfikowania słabości systemowych w organizacjach oraz skuteczne ich eliminowanie;
  • Zdolności analityczne, planistyczne oraz szybkiej identyfikacji i eliminacji ryzyk;
  • Umiejętność skutecznego wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu jednostkami administracji publicznej;
  • Wysoki poziom odporności na stres i pracy pod presją czasu oraz odpowiedzialności i uczciwości;
  • Umiejętność budowania pozytywnych relacji z ludźmi, motywowania pracowników, jak również budowania zaangażowania pracowników w pracę zespołową;
  • Nastawienie na osiągnięcie efektów swoich działań, skuteczność i sprawczość w dążeniu do założonego celu;
  • Wysoko rozwinięte umiejętności przywódcze i liderskie;
  • Uprawnienia pracy audytora w jednostkach sektora finansów publicznych;
  • Uprawnienia audytora ISO 27001; 9001
  • Uprawnienia Lustratora Spółdzielczego; Specjalisty ds. księgowości
  • Uprawnienia Quality Assesment Validator, CRMA, Audytora Wewnętrznego MF.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 2021 – nadal

  • Kierownik-Audytor Wewnętrzny
    • opracowanie rocznych planów audyt i sprawozdań;
    • przeprowadzania audytów wewnętrznych we wszystkich obszarach działalności uczelni;
    • prowadzenie czynności doradczych i sprawdzających.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w ,,Wspólnota" w Będzinie 2020 – nadal

  • Kontroler/Inspektor Ochrony Danych Osobowych
    • opracowanie rocznych kontroli i sprawozdań;
    • przeprowadzania kontroli we wszystkich obszarach działalności spółdzielni;
    • prowadzenie czynności doradczych i sprawdzających.

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej 2010 – 2022

  • Kierownik/Audytor wewnętrzny
    • opracowanie rocznych planów audyt i sprawozdań;
    • przeprowadzania audytów wewnętrznych we wszystkich obszarach działalności urzędu i jego jednostek podległych;
    • prowadzenie czynności doradczych i sprawdzających;
    • kierowanie pracą biura i zespołem pracowników

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 2008 – 2010

Audytor wewnętrzny

  • opracowanie rocznych planów audyt i sprawozdań;
  • przeprowadzania audytów wewnętrznych we wszystkich obszarach działalności urzędu i jego jednostek podległych;
  • prowadzenie czynności doradczych i sprawdzających.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu 2007 – 2008

  • Kierownik/ Audytor wewnętrzny - opracowanie rocznych planów audyt i sprawozdań;
    • przeprowadzania audytów wewnętrznych we wszystkich obszarach działalności jednostki;
    • prowadzenie czynności doradczych i sprawdzających.

Izba Skarbowa w Katowicach 2001 - 2007

  • Specjalista ds. kontroli
    • prowadzenie kontroli podatkowych w ramach nadzoru nad 35 urzędami skarbowych
    • przeprowadzania kontroli wewnętrznych we wszystkich obszarach Urzędu Skarbowego
    • prowadzenie czynności doradczych i sprawdzających.

GE Capital Bank 1996 - 2000

Specjalista ds. kredytów

  • udzielanie, monitorowanie, windykacja kredytów
  • obsługa klienta detalicznego
  • przygotowywanie przelewów bankowych

Slet – Narzędzia Spółka z o.o. 1999 - 1995

Asystent Przewodniczącego Rady Nadzorczej

  • analizy ekonomiczne dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej-
  • udział o konferencjach
  • obsługa klienta zagranicznego Biura Przewodniczącego

WYKSZTAŁCENIE

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (2016 – 04.12 2023) Kierunek: Zarządzanie, studia stacjonarne trzeciego stopnia Obrona pracy doktorskiej: Doskonalenie kontroli zarządczej jednostkach samorządu terytorialnego

Akademia Zarządzania IT w Warszawie (2018-2019)

Zarządzanie administracja publiczną, studia podyplomowe

Kierunek Informatyka – Systemy Zarządzania, studia podyplomowe

Małopolska Szkoła Administracji Publicznej w Krakowie (2008-2011),

Maser Public of Administration (MPA)

Akademia Polonijna w Częstochowie (2003-2004)

Audyt i Kontrola Finansowa, studia podyplomowe

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (1995-1997)

Zarządzanie Finansami Firm, podyplomowe studia podyplomowe

Akademia Rolnicza w Krakowie (1984-1989)

Kierunek: Zootechnika, Specjalizacja: Wykorzystanie surowców pochodzenia zwierzęcego

Praca magisterska: Wykrywanie antybiotyków w mleku

UDZIAŁ W PROJEKTACH

Udział w zespole ds. opracowania wytycznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem dla sektora finansów publicznych – Ministerstwo Finansów – 2012 r.

Udział w zespole ds. opracowania modelu kompetencyjnego dla audytu wewnętrznego w dla sektora finansów publicznych – 2023 r. – nadal – koordynator grupy ds. opracowania kompetencji miękkich – Ministerstwo Finansów.

Udział w zespole ds. opracowania wytycznych w sprawie ram wewnętrznego nadzoru podatkowego – Ministerstwo Finansów – nadal.

SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCE I CERTYFIKATY

    1. J. angielski B2
    1. J. rosyjski B1
    1. Stypendium rządowe ICISA NOIDA INDIE Audit of Social Programmes 2009
    1. Szkoła letnia w Kopenhadze The International Summer School MPA New Crisis in Public Administration and the Effect on Service Delivery – The Impact of Financial Cutbacks Preliminary programme – Copenhagen Business School, 2011
    1. Międzynarodowy Kongres Kontroli Wewnętrznej, Audytu. Antykorupcji i Zwalczania Oszustw Kraków 2012
    1. Internal Audit Quality Assesment Performing External Quality Assessment of the Internal Auditing Activity , Certificate np.: 171/12/283, Warszawa 2012
    1. Certification in Risk Management Assurance CRMA, No 13530, 2013
    1. Expectctations of key stakeholders against internal audit Warszawa 2013, Certyficate no: 1054/13/283
    1. Skuteczne i efektywne zarządzanie administracją publiczną, Dąbrowa Górnicza 2014, Certyfikat nr 0799/283
    1. Certification of Vocational Qualification Managing the circulation of electronics (text and mulitmedia) documents in the Remote Working Mode, No EE-03-000964-001- 044766
    1. Skuteczność kontroli zarządczej w kontekście nadużyć i korupcji, Warszawa 2017, Zaświadczenie nr 19152/2017
    1. Skuteczność funkcji audytu wewnętrznego, Ministerstwo Finansów 2022 r.
    1. Uprawnienia lustratora, Warszawa 2021 r., Krajowa Rada Spółdzielcza, Nr 6617/21

UPRAWNIENIA

  • Audytora Wewnętrznego nadane przez Ministra Finansów Nr 615/2004;
  • Audytora Zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001, ISO 14001, PN-/N/OHSAS 18001, ISO 27001;
  • Samodzielnego bilansisty, specjalista ds. rachunkowości Nr 959/2020.

PUBLIKACJE NAUKOWE

    1. The assessment of the management control system a local government unit w: Organization & Managaement, No 148, wyd. Scientific Papers of Silesian Universty of Technology 2020 (współautor K. Lisiecka).
    1. Projektowanie procesu zarządzania w jednostce samorządu teryotrialnego w: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ,,Orgmasz" 2016
    1. Audyt wewnętrzny narzędziem weryfikującym system podatkowy w gminie w: UE Katowice 2016 (współautor E. Flor).
  • 4. Analiza porównawcza systemu kontroli zarządczej i jakości w Zeszyty Naukowe nr 2 Instytut Ekonomiczno Społeczny w Kamieńcu Wrocławskim 2015
  • 5. Systemy kontroli Zarządczej w praktyce polskiej administracji publicznej projektowanie procesu systemu zarządzania w jednostce samorządu terytorialnego w: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ,,Orgmasz" 2015
  • 6. System kontroli zarządczej w praktyce polskiej administracji publicznej głos w dyskusji str. 128 w Kontrola Państwowa Nr 1 2013
    1. Zarządzanie ryzykiem w administracji publicznej w UW Katowice 2012 (współautor: K. Chmurkowski).

ORGANIZACJA I UDZIAŁ W KONFERENCJACH

Nazwa konferencji Organizator
i miejsce
Termin Rodzaj
uczestnictwa
Tytuł referatu
Benchmarking Katowice 18.05.2015 czynny Samoocena w systemie
kontroli zarządczej z
perspektywy audytora
wewnętrznego.
Efektywne i skuteczne zarządzanie
administracją publiczną
UE Katowice oraz
UM Dąbrowa
Górnicza -
Dąbrowa Górnicza
20.03.2015 czynny Koncepcja oceny kontroli
zarządczej w jednostce
samorządu terytorialnego
II Międzynarodowa Konferencja
Naukowa
Karpacz- Drezno 5-7 luty
2015
czynny Analiza porównawcza
kontroli zarządczej i
systemu zarządzania
jakością
Międzynarodowa konferencja
naukowa Wyzwania dla
zarządzania organizacjami w
warunkach niepewności –
problemy teorii i dylematy praktyki
SGGW Katowice 08.12.2022 czynny Samoocena kontroli
zarządczej przez pryzmat
celów w jednostkach
samorządu terytorialnego
Konferencja dla audytorów szkół
wyższych
Warszawa 12-14
kwiecień
2023 r.
czynny Audyt w obszarze HR
Perspektywy rozwoju nadzoru
korporacyjnego i audytu
wewnętrznego
UE Rybnik 21 czerwiec
2023
czynny Udział w przygotowaniu
konferencji – komitet
organizacyjny