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Frontier Biotechnologies Inc. Audit Report / Information 2021

Mar 30, 2021

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Audit Report / Information

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前沿生物药业(南京)股份有限公司

  • 10

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内部控制审计报告

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KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiling 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000
Fax +86 (10) 8518 5111 kpmg.com/cn Internet

毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码: 100738 电话+86 (10) 8508 5000 传真+86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn

内部控制审计报告

毕马威华振审字第 2102400 号

前沿生物药业(南京)股份有限公司董事会:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了前 沿生物药业(南京)股份有限公司(以下简称"贵公司")2020年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果 推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师
事务所,是与英国私营担保有限公司 — 毕马威国际有限公司("毕
马威国际")相关联的独立成员所全球性组织中的成员。

$K$ PMG

内部控制审计报告 (续)

毕马威华振审字第 2102400号

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司于 2020年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师

阵定元 陈定元

中国 注册会计源 陈定元 110002414410

的确

杨瑾璐

2021年 3月 2 9日 日期:

中国 北京

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