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FRMSL — Audit Report / Information 2020
Mar 31, 2021
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Audit Report / Information
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公開資訊觀測站
本資料由 (上市公司) 4746 台耀 公司提供
| 序號 | 2 | 發言日期 | 110/03/31 | 發言時間 | 17:31:20 |
| 發言人 | 羅玉貞 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 03-3241072 |
| 主旨 | 代重要子公司台新藥股份有限公司公告取得會計師出具內部 控制專案審查報告 | ||||
| 符合條款 | 第 | 29 | 款 | 事實發生日 | 110/03/31 |
| 說明 | 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/03/31 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/01/01~109/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:重要子公司台新藥申報股票公開發行 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/03/31 5.意見類型:無保留意見 6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司 治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無 |
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.
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