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Fluent, Inc. Interim / Quarterly Report 2018

Dec 3, 2019

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Interim / Quarterly Report

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Publication

Fluent AG

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

#### Aktiva
31.12.2018

EUR
31.12.2017

EUR
--- --- ---
A. Anlagevermögen 344.628,00 127.648,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 17.785,00 16.486,00
II. Sachanlagen 326.843,00 111.162,00
B. Umlaufvermögen 4.867.851,37 3.975.924,19
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 596.515,43 571.745,56
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.271.335,94 3.404.178,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten 63.431,81 252.438,59
Bilanzsumme, Summe Aktiva 5.275.911,18 4.356.010,78
#### Passiva
31.12.2018

EUR
31.12.2017

EUR
--- --- ---
A. Eigenkapital 1.363.555,72 1.104.121,44
I. gezeichnetes Kapital 50.004,00 50.004,00
1. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt 0,00 -1.500,00
2. eingefordertes Kapital 50.004,00 48.504,00
II. Kapitalrücklage 819,92 512,45
III. Gewinnrücklagen 626.121,98 258.666,95
IV. Bilanzgewinn 686.609,82 796.438,04
B. Rückstellungen 1.123.040,89 726.103,00
C. Verbindlichkeiten 2.789.314,57 2.525.786,34
Bilanzsumme, Summe Passiva 5.275.911,18 4.356.010,78

Anhang

**für das Geschäftsjahr 2018

Fluent AG, Hamburg**

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hamburg und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg (HRB Nr. 127624) unter der Firma Fluent AG eingetragen.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB).

Die Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Von den Erleichterungsvorschriften gemäß §§ 266 Abs. 1 S. 3, 264 Abs. 1 S. 4, 274a, 276 und 288 HGB hat die Gesellschaft Gebrauch gemacht.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt gem. § 266 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 zu Grunde liegenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert zum Vorjahr angewendet.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Nettoanschaffungskosten bis zu jeweils € 250,00 werden sofort aufwandswirksam erfasst und nicht im Anlagevermögen abgebildet. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Einzelanschaffungskosten von netto € 250,00 bis € 800,00 wurden im Geschäftsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Erfüllungsbetrag bilanziert.

Die flüssigen Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen sind nach vernünftiger kaufmännischer Vorsicht gebildet und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten

Die erhaltenen Anzahlungen werden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von T€ 566 (Vj.: T€ 535) haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr, in Höhe von T€ 15 (Vj.: T€ 13) haben sie eine Restlaufzeit von einem bis zu 5 Jahren und in Höhe von T€ 15 (Vj.: T€ 24) haben sie eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

Forderungen gegen Gesellschafter bestehen in Höhe von T€ 35 (Vj.: T€ 45).

Eigene Aktien

Die Gesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 1.500 eigene Aktien mit einem Nennbetrag von € 1,00 je Aktie zu einem Preis von € 50,00 je Aktie verkauft. Damit befinden sich zum Bilanzstichtag keine eigenen Aktien mehr (Vj.: 1.500 Aktien) im Besitz der Gesellschaft. Im Vorjahr entsprach dies 3 % des gezeichneten Kapitals. Die Aktien wurden zur Beteiligung von Führungskräften gehalten.

Eigenkapital

Aus dem Jahresüberschuss wurden T€ 294 (Vj.: T€ 88) in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt.

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag in Höhe von T€ 0 (Vj.: T€ 0) enthalten.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

D. Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 29 (Vj.: 22).

Hamburg, 10.04.2019

gez. A. Bahr gez. D. Frericks gez. G. Unbehagen
(Andreas Bahr) - Vorstand - (Daniel Frericks) - Vorstand - (Géza Unbehagen) - Vorstand -

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 10.04.2019 festgestellt.