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FIYTA Precision Technology Co., Ltd. Audit Report / Information 2022

Feb 10, 2023

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Audit Report / Information

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证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达 飞亚达B 公告编号:2023-005

飞亚达精密科技股份有限公司

关于审计机构变更项目质量复核人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

飞亚达精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议及2021 年度 股东大会审议通过了《关于支付2021 年度审计费用及续聘2022 年度审计机构的议案》,同意 续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华事务所”)为公司2022 年度财务报 表和内部控制审计机构。具体内容详见公司于2022 年3 月10 日在巨潮资讯网披露的《关于续 聘会计师事务所的公告2022-012》。

近日,公司收到大华事务所出具的《关于变更飞亚达精密科技股份有限公司项目质量复核 人员信息的函》,现将具体情况公告如下:

一、本次项目质量复核人变更情况

大华事务所作为公司2022 年度财务报表和内部控制审计机构,原指派唐卫强为项目质量 控制复核人,现由于其工作调整,大华事务所对项目质量复核人进行变更,指派敖都吉雅为项 目质量复核人。

二、变更后的项目质量复核人信息

1、基本信息

项目质量复核人敖都吉雅于2002 年12 月成为注册会计师,2004 年1 月开始从事上市公 司和挂牌公司审计,2017 年6 月开始在大华事务所执业,2021 年11 月开始从事复核工作,近 三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10 家次。

2、独立性和诚信情况

项目质量复核人敖都吉雅不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情 形,符合定期轮换的规定,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、自律处分。2020 年,敖都吉 雅曾受到中国证券监督管理委员会北京监管局的行政监管措施,详见下表:

处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
2020 年12 月14 日 行政监管措施 中国证券监督管理委
员会北京监管局
恒信东方文化股份有限公司
2018 年度财务报表审计项目

三、本次变更事项对公司的影响

本次变更事项不会对公司2022 年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。

四、备查文件

大华事务所出具的《关于变更飞亚达精密科技股份有限公司项目质量复核人员信息的函》。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月十一日