Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Fengxing Co., Ltd. Audit Report / Information 2024

Mar 19, 2025

54770_rns_2025-03-19_35125759-06c4-43d9-b1bc-9df1d8df3bcb.PDF

Audit Report / Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

==> picture [128 x 26] intentionally omitted <==

内部控制审计报告

凤形股份有限公司 容诚审字 [2025] 100Z1523

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) · 中国 北京

==> picture [128 x 26] intentionally omitted <==

内部控制审计报告

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所:北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:[email protected] https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025] 100Z1523 号

凤形股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了凤形股份有限公司(以下简称“凤形股份公司”)2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是凤形 股份公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,凤形股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

1

(此页无正文,为凤形股份有限公司容诚审字[2025]100Z1523 号报告之签字 盖章页。)

容诚会计师事务所 中国注册会计师: (特殊普通合伙) 王明健 中国注册会计师: 刘洪伟 中国·北京 中国注册会计师: 郎亚男 2025 年 3 月 18 日

2