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Feilong Auto Components Co.,Ltd. Audit Report / Information 2020

Apr 23, 2020

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Audit Report / Information

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证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2020-010

飞龙汽车部件股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2020 年4 月22 日召开 了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》,拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称“大华”)为公司2020 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通 过,具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

大华是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所,依法独立承办注册 会计师业务,具有证券、期货相关业务从业资格,具备多年为上市公司提供优质 审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力,能够较好满足公司建立健全内部控 制以及财务审计工作的要求。 在2019 年度的审计工作中,大华遵循独立、客观、 公正、公允的原则,顺利完成了公司2019 年度财务报告审计工作,表现了良好 的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性,拟续聘大华为公司2020 年 度财务报告及内部控制审计机构,年度审计费用为53 万元,聘期1 年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

1、机构信息

机构名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙企业

历史沿革:1985 年10 月上海财政局和上海财经大学共同发起设立大华会计 师事务所。2009 年11 月26 日,为适应形势发展的需要,遵照财政部《关于加 快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针,北京立信会计师事务所有 限公司与广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)等几家较大规模的会计师 事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为

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“立信大华会计师事务所有限公司”。2011 年8 月31 日,更名为“大华会计师 事务所有限公司”。2011 年9 月,根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发 的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》转制 为特殊普通合伙制会计师事务所。2011 年11 月3 日“大华会计师事务所(特殊 普通合伙)”获得北京市财政局京财会许可[2011]0101 号批复。2012 年2 月9 日,经北京市工商行政管理局批准,大华会计师事务所(特殊普通合伙)登记设立。

注册地址:为北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼1101。

业务资质:1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会 计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006 年经PCAOB 认可获得美国上市公 司审计业务执业资格,2010 年首批获得H 股上市公司审计业务资质。

是否曾从事过证券服务业务:是。

投资者保护能力:职业风险基金2018 年度年末数为543.72 万元;职业责 任保险累计赔偿限额为70,000 万元;相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的 民事赔偿责任。

是否加入相关国际会计网络:加入大华国际会计公司(原马施云国际会计公 司)。

2、人员信息

截至2019 年12 月31 日,大华所共有员工6,119 人,其中,合伙人196 人; 注册会计师1,458 人,共有699 人从事过证券服务业务。

拟签字注册会计师姓名:秦霞、周永生,拟签字注册会计师近三年未受到刑 事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

拟签字注册会计师从业经历:姓名秦霞,注册会计师,合伙人,1996 年起 从事审计业务,至今负责过多家股份公司及上市公司资产重组、年报审计、国家 大中型企业年报、改制、清产核资、省国资委监事会专项检查等工作,有证券服 务业务从业经验,从事证券业务的年限6 年,具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师从业经历:姓名周永生,注册会计师,2014 年起从事审 计业务,至今参与过多家股份公司及上市公司资产重组、年报审计、国家大中型 企业年报等工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限6 年,具备相 应的专业胜任能力。

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3、业务信息

大华2018 年度总收入共计170,859.33 万元,其中,审计业务收入 149,323.68 万元,证券业务收入57,949.51 万元;2018 年为15,623 家公司提供 审计服务,包括为240 家上市公司提供年报审计服务;对于本公司所在行业,该 所及审计人员拥有丰富的审计业务经验。

4、执业信息

(1)大华会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国 注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(2)专业胜任能力:拟任项目合伙人秦霞、拟任质量控制负责人李峻雄和 拟任签字注册会计师周永生均具有中国注册会计师执业资质,从事证券业务经验 丰富,从业经历如下:

项目合伙人:秦霞,注册会计师,合伙人,1996 年起从事审计业务,至今 负责过多家股份公司及上市公司资产重组、年报审计、国家大中型企业年报、改 制、清产核资、省国资委监事会专项检查等工作,有证券服务业务从业经验,从 事证券业务的年限6 年,具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制负责人:姓名李峻雄,注册会计师,合伙人,1997 年开始从 事审计业务,专注于企业资产重组、上市公司及央企审计业务,曾负责多家上市 公司、央企及其他公司年度审计工作。2012 年开始专职负责大华会计师事务所 (特殊普通合伙)重大审计项目的质量复核工作,审核经验丰富,有证券服务业 务从业经验,无兼职。从事证券业务的年限23 年,具备相应的专业胜任能力。

拟签字注册会计师:姓名周永生,注册会计师,2014 年起从事审计业务, 至今参与过多家股份公司及上市公司资产重组、年报审计、国家大中型企业年报 等工作,有证券服务业务从业经验,从事证券业务的年限6 年,具备相应的专业 胜任能力。

5、诚信记录

大华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政 监管措施和自律处分的概况:行政处罚1 次,行政监管措施19 次,自律处分3 次。具体如下:

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序号 类别 时间 项目 事项
1 行政处罚 2018 年8 月2 日 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2013-2015年审计项目 中国证券监督管理委员会下发了[2018]70号《行政处罚决定书》。2013 年-2015 年在审计报告上签字的注册会计师为张晓义、高德惠、谭荣。
2 行政监管措施 2017 年3 月16 日 新三板山东科汇电力自动化股份有限公司2015 年年报审计项目 中国证券监督管理委员会山东监管局出具行政监管措施决定书([2017]4 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师王书阁、张海龙采取监管谈话监管措施的决定》
3 行政监管措施 2017 年9 月12 日 三联商社股份有限公司2016 年年报审计项目 中国证券监督管理委员会山东监管局出具行政监管措施决定书([2017]42 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师朴仁花、段岩峰采取出具警示函行政监管措施的决定》
4 行政监管措施 2017 年10 月25 日 安徽皖通科技股份有限公司2016 年年报审计项目 中国证券监督管理委员会安徽监管局出具行政监管措施决定书([2017]29 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师吕勇军、王原采取出具警示函措施的决定》
5 行政监管措施 2018 年6 月19 日 新三板体育之窗文化股份有限公司2016 年年报审计项目 中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监管措施决定书([2018]42 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师马宁、赵玮采取出具警示函措施的决定》
6 行政监管措施 2018 年8 月7 日 第一拖拉机股份有限公司2017 年年报审计项目 中国证券监督管理委员会河南监管局出具行政监管措施决定书([2018]5 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)实施出具警示函的决定》
7 行政监管措施 2018 年8 月14 日 合肥百货大楼集团股份有限公司2016 年年报审计项目 中国证券监督管理委员会安徽监管局出具行政监管措施决定书([2018]26 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)采取出具警示函措施的决定》
8 行政监管措施 2018 年10 月10 日 深圳市欧菲科技股份有限公司2017年年报审计项目 中国证券监督管理委员会深圳监管局出具行政监管措施决定书([2018]69 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师莫建民、陈良采取出具警示函措施的决定》
9 行政监管措施 2018 年10 月25 日 新三板厦门鑫点击网络科技股份有限公司2016、2017年报审计项目 中国证券监督管理委员会厦门监管局出具行政监管措施决定书([2018]27 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)采取责令改正措施的决定》

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中国证券监督管理委员会湖南监管局出具行政监管措施决定书([2019]6 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张文荣、马玉婧采取出具警示函监管措施的决定》 中国证券监督管理委员会湖南监管局出具行政监管措施决定书([2019]6 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张文荣、马玉婧采取出具警示函监管措施的决定》
上市公司中兵红箭
股份 有限公司 行政监管措施决定书([2019]6 号)《
1011 行政监管措施 2019 年4 月24 日 2014年报 年-2016 年审计项目 对大华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师张文荣、马玉婧采取出具警函监管措施的决定》
行政监管措施 2019 年5 月6 日 深圳程股2015 市芭田生态工份有限公司2016 年年报 中国证券监督管理委员会深圳监管局出行政监管措施决定书([2019]65 号)《于对大华会计师事务所(特殊普通合伙 具关)示
1213 审计 项目 及注册会计师徐德、陈瑜星采取出具警函措施的决定》
行政监管措施 2019 年7 月26 日 深圳技股2017项目 市科陆电子科份有限公司年年报审计 中国证券监督管理委员会深圳监管局出行政监管措施决定书([2019]158 号)于对大华会计师事务所(特殊普通合伙及注册会计师张兴、刘国平采取出具警函措施的决定》 具《关)示
行政监管措施 2019 年10 月18 日 新三技江司20计项 板亿丰洁净科苏股份有限公16 年年报审目 中国证券监督管理委员会江苏监管局出行政监管措施决定书([2019]84 号)《于对大华会计师事务所(特殊普通合伙及注册会计师施丹丹、杨勇胜采取监管话措施的决定》 具关)谈
新三息技 板致生联发信术股份有限公 中国证券监督管理委员会北京监管局出行政监管措施决定书([2019]135 号) 具《关)采
141516 行政监管措施 2019 年11 月14 日 司20年、2计项 15 年、2016017 年年报审目 于对大华会计师事务所(特殊普通合伙及注册会计师王力飞、赵添波、颜新才取出具警示函措施的决定》
行政监管措施 2019 年11 月15 日 哈尔份有年年 滨哈投投资股限公司2018报审计项目 中国证券监督管理委员会黑龙江监管局具行政监管措施决定书([2019]034 号于对大华会计师事务所(特殊普通合伙及注册会计师张鸿彦、黄羽采取出具警函措施的决定》 出)《关)示
行政监管措施 2019 年11 月28 日 国民公司审计 技术股份有限2018 年年报项目 中国证券监督管理委员会深圳监管局出行政监管措施决定书([2019]214 号)于对大华会计师事务所(特殊普通合伙及注册会计师王建华、郑荣富采取监管话措施的决定》 具《关)谈
17 行政监管措施 2019 年12 月23 日 成都业股2018鉴证 卫士通信息产份有限公司年内部控制项目 中国证券监督管理委员会四川监管局出行政监管措施决定书([2019]48 号)《于对大华会计师事务所(特殊普通合伙及注册会计师钟平修、曹云华采取出具示函措施的决定》 具关)警

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18 行政监管措施 2019 年12 月30 日 北京华业资本控股股份有限公司2017 年年报审计项目 中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监管措施决定书([2020]1 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张晓义、刘彬采取出具警示函措施的决定》
19 行政监管措施 2020 年1 月22 日 恒安嘉新(北京)科技股份有限公司在科创板首次公开发行股票审计项目 中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监管措施决定书([2020]28 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师陈伟、钟楼勇采取出具警示函措施的决定》
20 行政监管措施 2020 年2 月12 日 暴风集团股份有限公司2018 年年报审计项目 中国证券监督管理委员会北京监管局出具行政监管措施决定书([2020]29 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师郝丽江、易欢采取出具警示函措施的决定》
21 自律处分 2019 年1 月30 日 哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司2013-2015年审计项目 深圳证券交易所出具《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)及注册会计师张晓义、高德惠、谭荣给予通报批评处分的决定》
22 自律处分 2019 年11 月29 日 北京华业资本控股股份有限公司2014 -2017 年年报审计项目 上海证券交易所出具纪律处分决定书([2019]117 号)《关于对北京华业资本控股股份有限公司年审会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)及其注册会计师予以通报批评的决定》
23 自律处分 2018 年10 月10 日 体育之窗文化股份有限公司2016 年年报审计项目 全国股转公司出具股转系统发([2018]2100 号)《关于对大华会计师事务所(特殊普通合伙)采取自律监管措施的决定》

上述拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和 自律处分。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会与管理层及大华会计师事务所(特殊普通合伙)进行 沟通,审计委员会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)专业资质、业务能力、 独立性和投资者保护能力进行了核查。经过核查,董事会审计委员会认为大华会 计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质, 满足公司审计工作的要求,公司第六届董事会审计委员会2020 年第二次会议审 议通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2020 年度审计机构

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的提议》,同意向董事会提议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度审计机构。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事发表的事前认可意见:大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完 成了审计工作,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 因此,我们同意继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度 财务审计机构,同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第六届董事会 第十二次会议进行审议。

独立董事发表的独立意见:大华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的过程中,坚持独立审计原则,认真严 谨,较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计 业务的一致性、连续性,保证公司财务报表的审计质量,更好地安排公司2020 年度的审计工作,我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020 年度的审计机构。

3、公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等相关规定,本事项尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

1、第六届董事会第十二次会议决议;

2、审计委员会履职的证明文件;

  • 3、独立董事签署的事前认可和独立意见;

4、拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息 和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系 方式。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

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