AI assistant
Etteplan Oyj — Interim / Quarterly Report 2009
Oct 29, 2009
3264_10-q_2009-10-29_8f453524-fda6-4e85-8be1-603a40e2e599.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
ETTEPLAN OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.10.2009 klo 9.30
ETTEPLAN Q3: SUUNNITTELUPALVELUIDEN KYSYNTÄTILANNE VAKIINTUI
Konsernirakenteen muutos kolmannella vuosineljänneksellä
Etteplan myi vuoden kolmannella neljänneksellä enemmistöosuuden Etteplan Tech AB:sta. Etteplanin omistusosuus Etteplan Tech AB:stä on nyt 19,9 % ja sitä käsitellään katsauksessa lopetettuna liiketoimintana. Lopetetun liiketoiminnan tammi-syyskuun liikevaihto oli 14,2 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto lopetetuista liiketoiminnoista oli -10,5 (0,1) miljoonaa euroa. Tilikauden voittoon sisältyy lopetetun liiketoiminnan kerryttämä 2,8 miljoonan euron tappio myyntihetkeen asti ja 7,6 miljoonan euron myyntitappio myydyistä Etteplan Tech AB:n osakkeista. Myyntitappio koostuu pääosin Etteplan Tech AB:n myynnistä aiheutuneesta rahavirtaan vaikuttamattomasta liikearvon alaskirjauksesta.
Osavuosikatsaus heinä-syyskuu 2009
- − Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 18,6 (7-9/2008: 30,3) miljoonaa euroa.
- − Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli -1,7 (2,1) miljoonaa euroa.
- − Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli -0,06 (0,07) euroa.
- − Henkilöstön määrä oli kauden lopussa 1 640 (1 780).
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2009
- − Konsernin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 73,9 (1-9/2008: 101,5) miljoonaa euroa.
- − Liikevoitto jatkuvista toiminnoista ilman kertaluonteisia kuluja oli -0,1 (9,7) miljoonaa euroa.
- − Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli -4,9 (9,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto jatkuvista toiminnoista sisältää 4,7 miljoonaa euroa liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja -varauksia.
- − Tilikauden voitto lopetetuista liiketoiminnoista oli -10,5 (0,1) miljoonaa euroa.
- − Liiketoiminnan rahavirta oli -4,8 (2,6) miljoonaa euroa.
- − Rahavirta investointien jälkeen oli -6,5 (-6,2) miljoonaa euroa.
- − Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli -0,19 (0,33) euroa.
| (1 000 euroa) | 7-9/2009 | 7-9/2008 | 1-9/2009 | 1-9/2008 | 1-12/2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 18 556 | 30 300 | 73 915 | 101 540 | 135 345 |
| Liikevoitto | -1 674 | 2 071 | -4 854 | 9 730 | 13 749 |
| Liikevoitto, % | -9,0 | 6,8 | -6,6 | 9,6 | 10,2 |
| Tilikauden voitto | -1 223 | 1 353 | -3 810 | 6 701 | 9 005 |
| Tilikauden voitto, % | -6,6 | 4,5 | -5,2 | 6,6 | 6,7 |
| Omavaraisuusaste, % | 22,6 | 35,2 | 22,6 | 35,2 | 34,2 |
| Nettovelkaantumisaste, % | 158,7 | 67,7 | 158,7 | 67,7 | 54,6 |
| Taseen loppusumma | 61 301 | 84 542 | 61 301 | 84 542 | 78 880 |
Avainlukuja*)
*) jatkuvista toiminnoista
Etteplan Oyj:n toimitusjohtaja Matti Hyytiäinen osavuosikatsauksen yhteydessä:
"Suunnittelupalveluiden kysynnän lasku pysähtyi vuoden kolmannen neljänneksen lopussa ja vakiintui tavanomaista alhaisemmalle tasolle.
Asiakkaamme ovat järjestelleet uudelleen toimintojaan varmistaakseen kannattavan toiminnan edellytykset nykyisessä markkinatilanteessa. Etteplanille tämä merkitsi markkinaosuuden kasvua asiakkaidemme keskittäessä suunnittelupalveluiden hankintaansa.
Solmimme vuoden kolmannen neljänneksen aikana useita uusia sopimuksia, joissa työ toteutetaan Kiinan yksiköissämme. Toimintamallin avulla tarjoamme asiakkaillemme merkittäviä teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation kustannussäästöjä.
Katsauskauden aikana useat asiakkaat aloittivat valmistelevia toimenpiteitä uusien tuotekehityshankkeiden käynnistämiseksi. Lääketieteen tekniikan laitevalmistajat aloittivat uusia tuotekehityshankkeita ja se näkyi kasvaneena toimeksiantojen määränä. Toimitussuunnittelupalveluiden osalta tarjoustoimintamme oli vuoden kolmannella neljänneksellä alkuvuotta vilkkaampaa.
Tämän vuoden keväällä aloittamamme toimenpiteet suunnittelukapasiteetin sovittamiseksi vallitsevaan markkinatilanteeseen sekä kustannusrakenteen keventäminen jatkuivat onnistuneesti. Nämä kehittämistoimet saadaan päätökseen viimeisen vuosineljänneksen aikana ja niiden avulla palvelu- ja kilpailukykymme edelleen paranee. Nämä toimenpiteet tulevat myös vaikuttamaan positiivisesti nykyiseen taloudelliseen asemaamme."
Laatimisperiaatteet
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja konsernin vuositilinpäätöksessä 2008 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden mukaan, mutta sen laskennassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia.
KATSAUS HEINÄ-SYYSKUU 2009
Liiketoimintakatsaus heinä-syyskuu
Teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation palveluiden kysynnän lasku pysähtyi katsauskauden aikana. Metsäteollisuuden ja lääketieteen tekniikan laitevalmistajien suunnittelupalveluiden kysyntä parani katsauskauden loppua kohti. Näiden toimialojen parantunut kysyntätilanne näkyi Etteplanissa kasvaneina toimeksiantojen määränä. Energia- ja voimansiirtoteollisuudessa kysyntä säilyi vakaana katsauskauden ajan. Kysyntä oli tyydyttävällä tasolla ilmailu- ja puolustusvälineteollisuudessa.
Etteplan jatkoi Ruotsissa vuoden 2009 ensimmäisen ja toisen neljänneksen aikana aloitettuja sopeuttamistoimenpiteitä. Ruotsalaisen tytäryhtiön Etteplan Tech AB:n myynti oli jatkoa alkuvuoden aikana toteutetuille Ruotsin liiketoiminnan järjestelyille. Etteplan myi enemmistöosuuden konsernin ruotsalaisesta tytäryhtiöstä Etteplan Tech AB:sta. Sopimus allekirjoitettiin 18.9.2009. Etteplan Oyj myi 66,7 % Etteplan Tech AB:n osakkeista ja äänivallasta. Lisäksi Etteplan Oyj myi 23.9.2009 allekirjoitetulla sopimuksella 13,4 % Etteplan Tech AB:n osakkeista ja äänivallasta. Lisäkaupan jälkeen Etteplan Oyj omistaa 19,9 % Etteplan Tech AB:stä. Myynneillä on tervehdyttävä vaikutus koko konsernin liiketoiminnan kannattavuuteen.
Etteplan Tech AB tuottaa suunnittelupalveluja pääasiassa autoteollisuudelle. Yhtiö työllistää noin 240 henkilöä Göteborgissa ja Trollhättanissa ja yhtiön vuotuinen liikevaihto on noin 19 miljoonaa euroa.
Järjestelyn avulla Etteplan Tech AB on entistä kilpailukykyisempi ja joustavampi yritys. Se jatkaa yhteistyötä Etteplanin kanssa hyödyntäen Etteplanin erikoisosaamista autoteollisuusasiakkaiden toimeksiannoissa. Konsernin muut ruotsalaiset tytäryhtiöt jatkavat toimintaansa osana Etteplania. Muun muassa Cool Engineering AB, joka toimii Göteborgissa, palvelee junia, liikkuvia työkoneita, moottoreita ja autoja valmistavia asiakkaita tarjoamalla erikoisosaamista vaativia testaus- ja analyysipalveluja. Näitä palveluja tuotetaan energiatehokkuuden lisäämiseksi ja päästöjen hallinnan parantamiseksi.
Etteplan keskittää Ruotsissa toimintaansa entistä tehokkaammin teollisuuden kone- ja laitesuunnittelussa tavoitteenaan toiminnan kasvattaminen erityisesti teknisen tuoteinformaation ja sulautettujen järjestelmien palvelualueilla.
Etteplan solmi vuosineljänneksen aikana uusia teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation puitesopimuksia muun muassa energia- ja voimansiirtosektorin ja ilmailu- ja puolustusvälineteollisuuden yritysten kanssa.
Taloudellinen kehitys heinä-syyskuu
Etteplanin heinä-syyskuun 2009 liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 18,6 (7-9/2008: 30,3) miljoonaa euroa. Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli -1,7 (7-9/2008: 2,1) miljoonaa euroa.
KATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2009
Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu
Tammi-syyskuussa Etteplanin asiakkaiden heikentyneet tilauskannat heijastuivat suunnittelupalveluiden kysyntään. Teknisen suunnittelun ja tuoteinformaation toimeksiantojen volyymi laski katsauskaudella noin neljänneksen vuoden 2008 tammi-syyskuuhun verrattuna. Toimeksiantojen volyymin lasku tasaantui katsauskauden loppua kohti. Voimakkain lasku kohdistui vuoden alussa metsäteollisuuden laitevalmistajien suunnittelupalveluiden kysyntätilanteeseen. Metsäteollisuuden suunnittelupalveluiden kysyntä parani kolmannella vuosineljänneksellä. Myös lääketieteen tekniikan laitevalmistajien suunnittelupalveluiden kysyntätilanne parani katsauskauden lopulla.
Tehdassuunnittelupalveluiden kysynnän lasku pysähtyi ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana ja säilyi kolmannen vuosineljänneksen aikana vakiintuneella, mutta vuoden 2008 vertailujaksoa selkeästi alhaisemmalla tasolla.
Etteplan uusi puitesopimuksiaan sekä solmi uusia puitesopimuksia globaalien asiakkaiden kanssa tasaisesti koko katsauskauden ajan.
Henkilöstövähennysten määrä Suomessa pysyi alkuvuoden tasolla ja oli noin 250 työntekijää. Vähennykset on toteutettu pääosin lomautuksina. Ruotsissa henkilöstövähennysten määrä jatkuvissa toiminnoissa oli noin 70 työntekijää. Henkilöstövähennysluvut sisältävät vuoden 2008 lopussa tehdyt ja raportoidut henkilöstön vähentämispäätökset.
Liikevaihto
Tammi-syyskuussa 2009 Etteplanin liikevaihto jatkuvista toiminnoista oli 73,9 (1-9/2008: 101,5) miljoonaa euroa.
Tulos
Liikevoitto jatkuvista toiminnoista oli -4,9 (1-9/2008: 9,7) miljoonaa euroa. Liikevoitto jatkuvista toiminnoista sisältää 4,7 miljoonaa euroa liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja -varauksia. Jatkuvan liiketoiminnan voitto ilman kertaluonteisia kuluja oli -0,1 (9,7) miljoonaa euroa.
Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista ennen veroja oli -5,3 (1-9/2008: 9,1) miljoonaa euroa. Verojen määrä oli -1,5 (2,4) miljoonaa euroa. Katsauskauden verot on jaksotettu katsauskauden tulosta vastaavasti. Tuloslaskelman verot ovat 28,1 (26,7) % laskettuna tuloksesta ennen veroja.
Tilikauden voitto jatkuvista toiminnoista oli -3,8 (1-9/2008: 6,7) miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli -0,19 (0,33) euroa. Osakekohtainen oma pääoma oli 0,70 (1,48) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli -15,5 (26,9) %.
Tilikauden voitto lopetetuista liiketoiminnoista oli -10,5 (0,1) miljoonaa euroa. Tilikauden voittoon sisältyy lopetetun liiketoiminnan kerryttämä 2,8 miljoonan euron tappio myyntihetkeen asti ja 7,6 miljoonan euron myyntitappio myydyistä Etteplan Tech AB:n osakkeista. Myyntitappio koostuu pääosin Etteplan Tech AB:n myynnistä aiheutuneesta rahavirtaan vaikuttamattomasta liikearvon alaskirjauksesta.
Tilikauden voitto oli -14,3 (6,8) miljoonaa euroa.
Rahoitusasema ja liiketoiminnan rahavirta
Taseen loppusumma 30.9.2009 oli 61,3 (31.12.2008: 78,9) miljoonaa euroa. Liikearvo taseessa oli 28,1 (31.12.2008: 33,2) miljoonaa euroa. Konsernin rahavarat olivat 2,1 (31.12.2008: 1,9) miljoonaa euroa. Konsernin korolliset velat olivat kauden lopussa 24,0 (31.12.2008: 16,6) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 22,6 (31.12.2008: 34,2) %. Liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja ja rahoituseriä oli -4,8 (1-9/2008: 2,6) miljoonaa euroa.
Yhtiö on ryhtynyt toimenpiteisiin pääomarakenteen vahvistamiseksi.
Investoinnit
Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 1,2 (1-9/2008: 11,0) miljoonaa euroa. Vertailujakson aikana vuonna 2008 investoinnit koostuivat pääasiassa yritysostoista.
Henkilöstö
Etteplan-konsernin palveluksessa oli kauden aikana keskimäärin 1 698 (1-9/2008: 1 761) henkilöä ja kauden lopussa 1 640 (30.9.2008: 1 780) henkilöä. Konsernin palveluksessa ulkomailla toimi 644 (30.9.2008: 640) henkilöä katsauskauden lopussa.
Avainhenkilöiden kannustinjärjestelmä
Etteplan Oyj:n hallitus päätti maaliskuussa 2008 Etteplan-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Järjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2008, 2009 ja 2010. Järjestelmän kohderyhmään kuului 37 henkilöä vuonna 2008. Järjestelmästä maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 720 000 Etteplan Oyj:n osakkeen arvoa.
Etteplan Oyj:n hallitus on 11.2.2009 pidetyssä kokouksessa päättänyt luovuttaa omia osakkeita varsinaisen yhtiökokouksen 28.3.2008 hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella. Valtuutus uusittiin yhtiökokouksessa 26.3.2009.
Hallituksen päätöksen mukaisesti Etteplan Oyj on 30.4.2009 luovuttanut 41 177 kappaletta yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta avainhenkilöiden osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluville 36 työntekijälle ansaintajakson 2008 palkkiona. Luovutettujen osakkeiden osakekohtainen luovutushinta oli 2,89 euroa, joka oli Etteplan Oyj:n osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi 30.4.2009. Luovutettujen osakkeiden luovutushinta oli kokonaisuudessaan 119 001,53 euroa. Lisäksi järjestelmästä maksettiin rahaosuus ja varainsiirtovero, jotka olivat yhteensä 180 723,97 euroa. Vuonna 2008 ansaitut palkkiot maksettiin 30.4.2009.
Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä
Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, toiminnallisille ja taloudellisille riskeille. Yksityiskohtainen analyysi riskeistä on Etteplanin vuoden 2008 vuosikertomuksessa.
Ulkoiset riskit
Katsauskauden aikana yleinen taloudellinen kehitys ja ennakoimattomat muutokset asiakkaiden tilauskannoissa aiheuttivat edelleen merkittävän riskin. Asiakkaisiin liittyvät riskit ovat edelleen kasvanut riski Etteplanin liiketoiminnalle.
Sisäiset riskit
Etteplanin sisäisissä riskeissä ei ole tapahtunut muutoksia aikaisemmin tehtyihin arvioihin verrattuna. Liikearvonalentumiskirjaukseen ei katsauskaudella tehdyn kirjauksen lisäksi ole tämän hetkisen testauksen perusteella aihetta.
Yhtiökokous
Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26. maaliskuuta 2009 Lahdessa. Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Tapio Hakakari, Heikki Hornborg, Tapani Mönkkönen, Pertti Nupponen ja Matti Virtaala. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Robert Ingman. Järjestäytymiskokouksessaan 26.3.2009 hallitus valitsi Heikki Hornborgin puheenjohtajaksi ja Tapani Mönkkösen varapuheenjohtajaksi.
Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2008 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 2 000 000 kappaletta. Omien osakkeiden hankinta voi tapahtua muussa kuin osakkeenomistajien osakeomistuksen suhteessa eli hallituksella on mahdollisuus päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankinnasta.
Valtuutus on voimassa kahdeksantoista (18) kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä alkaen 26.3.2009 ja päättyen 26.9.2010. Valtuutus korvaa aikaisemman valtuutuksen.
Osinko
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti tilikaudelta 2008 maksettavaksi osingoksi 0,08 euroa osaketta kohti eli yhteensä 1 573 586,30 euroa. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen omaan pääomaan. Osingonmaksun täsmäytyspäivä oli 31.3.2009. Osinko maksettiin 7.4.2009.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan mahdollisesta lisäosingon maksamisesta yhtiön taloudellisen tilanteen sen salliessa, kuitenkin enintään 0,07 euroa osakkeelta eli yhteensä enintään 1 376 888,00 euroa. Valtuutus on voimassa 31.12.2009 saakka. Hallituksen päätöksen perusteella maksettava mahdollinen lisäosinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus päättää osingonmaksun täsmäytyspäivän ja osingon maksupäivän.
Osakkeet
Etteplan Oyj (ETT1V) on pohjoismainen NASDAQ OMX Teollisuustuotteet ja -palvelut -sektoriin kuuluva Small cap -yhtiö.
Yhtiön osakepääoma 30.9.2009 oli 5 000 000,00 euroa ja osakemäärä 20 179 414 kappaletta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.
Yhtiön hallussa 30.9.2009 oli 468 408 kappaletta omia osakkeita. Yhtiö on hankkinut tammisyyskuussa 2009 omia osakkeita 10 409 kappaletta. Yhtiö on luovuttanut 41 177 kappaletta omia osakkeita tammi-syyskuussa 2009.
Katsauskauden jälkeiset merkittävät tapahtumat
Etteplan Oyj:n hallitus on kokouksessaan 28.10.2009 päättänyt, että lisäosinkoa ei makseta vuonna 2009.
Näkymät
Kuluvan vuoden tammi-syyskuun kehityksen perusteella Etteplan arvioi koko vuoden jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon olevan noin 100 miljoonaa euroa. Koko vuoden liikevoitto jatkuvista liiketoiminnoista on negatiivinen kertaluonteisten kulujen vuoksi.
Hollolassa 29. lokakuuta 2009
Etteplan Oyj
Hallitus
Lisätietoja: Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja, puh. 0400 710 968
Osavuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.
LIITE:
Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot
Konsernin laaja tuloslaskelma
Konsernitase Konsernin rahavirtalaskelma
Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista
Tunnusluvut
Tilinpäätöslyhennelmän liitetiedot
Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Etteplanin Internet-sivuilta osoitteesta www.etteplan.fi.
JAKELU: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.etteplan.fi
Tämä osavuosikatsaus sisältää tulevaisuutta koskevia arvioita ja oletuksia, joiden lopputulos voi poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista. Arviot pohjautuvat johdon parhaaseen näkemykseen osavuosikatsaushetkellä.
Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiakkaamme ovat alansa johtavia globaaleja yrityksiä, jotka toimivat esimerkiksi auto-, lentokone- ja puolustusvälineteollisuudessa, sähkön tuotannossa ja voimansiirrossa sekä materiaalinkäsittelyssä.
Etteplanilla on laaja osaaminen elektroniikan ja sulautettujen järjestelmien kehittämisessä, automaatio- ja sähkösuunnittelussa, mekaniikkasuunnittelussa ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuissa ja palveluissa.
Etteplanin vahvuus on osaava henkilökunta, joka toimii lähellä asiakasta tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja pystyy näin luomaan pitkäaikaisia asiakassuhteita. Kehitämme globaalisti ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.
Vuonna 2008 Etteplanin liikevaihto oli 135,3 miljoonaa euroa. Yrityksessä työskentelee tällä hetkellä noin 1 700 suunnittelun ammattilaista. Etteplan on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä tunnuksella ETT1V.
KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA
| (1 000 EUR) | 7-9/2009 | 7-9/2008 | 1-9/2009 | 1-9/2008 | 1-12/2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jatkuvat toiminnot | |||||
| Liikevaihto | 18 556 | 30 300 | 73 915 101 540 | 135 345 | |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 219 | 56 | 543 | 170 | 947 |
| Materiaalit ja palvelut | -374 | -2 848 | -5 486 | -8 112 | -11 341 |
| Henkilöstökulut | -15 899 | -19 948 | -60 367 -66 407 | -88 632 | |
| Liiketoiminnan muut kulut | -3 778 | -5 058 | -12 232 -16 176 | -20 819 | |
| Poistot | -396 | -432 | -1 227 | -1 285 | -1 751 |
| Liikevoitto | -1 674 | 2 071 | -4 854 | 9 730 | 13 749 |
| Rahoitustuotot | 42 | 33 | 219 | 68 | 170 |
| Rahoituskulut | -124 | -231 | -581 | -650 | -1 137 |
| Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta | -36 | 0 | -86 | 0 | 0 |
| Voitto ennen veroja | -1 791 | 1 873 | -5 301 | 9 148 | 12 782 |
| Tuloverot | 568 | -520 | 1 491 | -2 447 | -3 777 |
| Tilikauden voitto jatkuvista liiketoiminnoista | -1 223 | 1 353 | -3 810 | 6 701 | 9 005 |
| Lopetetut toiminnot | |||||
| Tilikauden voitto / tappio lopetetuista toiminnoista | -8 524 | 51 | -10 485 | 57 | -990 |
| Tilikauden voitto | -9 747 | 1 404 | -14 295 | 6 759 | 8 015 |
| Muut laajan tuloksen erät | |||||
| Muuntoerot | 919 | -1 198 | 1 209 | -1 304 | -4 365 |
| Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen |
919 | -1 198 | 1 209 | -1 304 | -4 365 |
| Tilikauden laaja tulos yhteensä | -8 828 | 206 | -13 086 | 5 455 | 3 650 |
| Tilikauden tuloksen jakautuminen | |||||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto | -9 750 | 1 397 | -14 317 | 6 751 | 7 997 |
| Vähemmistölle kuuluva voitto | 3 | 8 | 22 | 8 | 18 |
| -9 747 | 1 404 | -14 295 | 6 759 | 8 015 | |
| Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen | |||||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva voitto | -8 831 | 198 | -13 108 | 5 448 | 3 632 |
| Vähemmistölle kuuluva voitto | 3 | 8 | 22 | 8 | 18 |
| -8 828 | 206 | -13 086 | 5 455 | 3 650 | |
| Emoyhtiön osakkeenomistajille tilikauden tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos |
|||||
| Jatkuvat toiminnot | |||||
| Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR | -0,06 | 0,07 | -0,19 | 0,33 | 0,45 |
| Laimennusvaikutuksella oikaistu | |||||
| osakekohtainen tulos, EUR | -0,06 | 0,07 | -0,19 | 0,33 | 0,45 |
| Lopetetut toiminnot | |||||
| Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR | -0,43 | 0,00 | -0,53 | 0,00 | -0,05 |
| Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen | |||||
| tulos, EUR | -0,43 | 0,00 | -0,53 | 0,00 | -0,05 |
KONSERNITASE
| (1 000 EUR) | 30.9.2009 | 30.9.2008 | 31.12.2008 |
|---|---|---|---|
| VARAT | |||
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineelliset hyödykkeet | 1 681 | 2 521 | 2 478 |
| Liikearvo | 28 106 | 35 657 | 33 207 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 1 182 | 1 568 | 1 566 |
| Osuudet osakkuusyhtiöissä | 0 | 17 | 17 |
| Myytävissä olevat sijoitukset | 667 | 412 | 411 |
| Muut pitkäaikaiset saamiset | 3 | 787 | 551 |
| Laskennalliset verosaamiset | 1 922 | 33 | 191 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 33 562 | 40 996 | 38 421 |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 24 919 | 39 343 | 37 242 |
| Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset | 759 | 833 | 1 338 |
| Rahavarat | 2 062 | 3 370 | 1 879 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 27 740 | 43 546 | 40 459 |
| VARAT YHTEENSÄ | 61 301 | 84 542 | 78 880 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | |||
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma | |||
| Osakepääoma | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Ylikurssirahasto | 6 701 | 6 701 | 6 701 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 2 593 | 2 474 | 2 474 |
| Omat osakkeet | -1 904 | -1 265 | -2 025 |
| Muuntoerot | -2 569 | -2 127 | -5 188 |
| Kertyneet voittovarat | 18 203 | 11 962 | 11 962 |
| Tilikauden voitto | -14 317 | 6 751 | 7 997 |
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma, yhteensä | 13 707 | 29 497 | 26 921 |
| Vähemmistön osuus | 107 | 77 | 79 |
| Oma pääoma yhteensä | 13 814 | 29 574 | 27 000 |
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Laskennalliset verovelat | 933 | 1 543 | 1 537 |
| Korolliset velat | 9 388 | 8 684 | 9 981 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 10 321 | 10 227 | 11 517 |
| Lyhytaikaiset velat | |||
| Korolliset velat | 14 603 | 14 721 | 6 635 |
| Ostovelat ja muu lyhytaikainen koroton vieras pääoma | 18 342 | 28 314 | 33 425 |
| Varaukset | 3 948 | 0 | 0 |
| Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat | 273 | 1 704 | 303 |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | 37 166 | 44 740 | 40 363 |
| Velat yhteensä | 47 487 | 54 968 | 51 880 |
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 61 301 | 84 542 | 78 880 |
KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
| (1 000 EUR) | 1-9/2009 | 1-9/2008 | 1-12/2008 |
|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan rahavirta | |||
| Myynnistä saadut maksut | 99 273 | 116 739 | 158 729 |
| Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut | 446 | 123 | 245 |
| Maksut liiketoiminnan kuluista | 104 251 | 110 752 | 143 861 |
| Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja | -4 532 | 6 110 | 15 113 |
| Maksetut korot ja maksut muista | |||
| liiketoiminnan rahoituskuluista | 472 | 710 | 1 131 |
| Saadut korot liiketoiminnasta | 102 | 103 | 228 |
| Maksetut välittömät verot | -66 | 2 880 | 5 055 |
| Liiketoiminnan rahavirta (A) | -4 837 | 2 624 | 9 155 |
| Investointien rahavirta | |||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | 98 | 1 273 | 1 774 |
| Tytäryhtiöhankinnat | 840 | 7 582 | 7 582 |
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot | 257 | 37 | 60 |
| Lainasaamisten lisäys | 993 | 0 | 0 |
| Luovutusvoitot muista sijoituksista | 0 | 31 | 47 |
| Investointien rahavirta (B) | -1 674 | -8 788 | -9 249 |
| Rahavirta investointien jälkeen (A + B) | -6 510 | -6 164 | -94 |
| Rahoituksen rahavirta | |||
| Omien osakkeiden hankkiminen | 44 | 1 816 | 2 523 |
| Lyhytaikaisten lainojen nostot | 8 009 | 12 125 | 3 437 |
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | 2 492 | 22 | 2 544 |
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | 2 266 | 3 681 | 4 007 |
| Maksetut osingot ja muu voitonjako | 1 574 | 4 225 | 4 225 |
| Rahoituksen rahavirta (C) | 6 618 | 2 425 | -4 774 |
| Rahavarojen muutos (A + B + C) lisäys (+) / vähennys (-) | 107 | -3 740 | -4 868 |
| Rahavarat kauden alussa | 1 879 | 7 243 | 7 243 |
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus | 76 | -133 | -496 |
| Rahavarat kauden lopussa | 2 062 | 3 370 | 1 879 |
LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
Taulukon sarakkeiden selitteet:
- A) Osakepääoma
- B) Ylikurssirahasto
- C) Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
- D) Omat osakkeet
- E) Muuntoerot
- F) Kertyneet voittovarat
- G) Yhteensä
- H) Vähemmistöosuus
- I) Oma pääoma yhteensä
| (1 000 EUR) | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma 1.1.2008 |
5 000 | 6 701 | 2 601 | -962 | -823 | 16 187 | 28 704 | 597 | 29 301 |
| Osingonjako | -4 225 | -4 225 | -4 225 | ||||||
| Omien osakkeiden hankinta |
-2 523 | -2 523 | -2 523 | ||||||
| Omien osakkeiden luovutus |
-127 | 1 401 | 1 274 | 1 274 | |||||
| Osakepalkkiot | 59 | 59 | 59 | ||||||
| Omistusosuuden muutokset |
0 | -536 | -536 | ||||||
| Tilikauden laaja tulos |
-4 365 | 7 997 | 3 632 | 18 | 3 650 | ||||
| Oma pääoma 31.12.2008 |
5 000 | 6 701 | 2 474 | -2 025 | -5 188 | 19 959 | 26 921 | 79 | 27 000 |
| (1 000 EUR) | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| Oma pääoma | |||||||||
| 1.1.2009 | 5 000 | 6 701 | 2 474 | -2 025 | -5 188 | 19 959 | 26 921 | 79 | 27 000 |
| Osingonjako | -1 574 | -1 574 | -1 574 | ||||||
| Omien osakkeiden hankinta |
-44 | -44 | -44 | ||||||
| Osakepalkkiot | 119 | 165 | -183 | 101 | 101 | ||||
| Omistusosuuden muutokset |
1 410 | 1 410 | 5 | 1 415 | |||||
| Kauden laaja tulos | 1 209 | -14 317 -13 108 | 22 | -13 086 | |||||
| Oma pääoma 30.9.2009 |
5 000 | 6 701 | 2 593 | -1 904 | -2 569 | 3 886 | 13 707 | 107 | 13 814 |
| (1 000 EUR) | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma 1.1.2008 |
5 000 | 6 701 | 2 601 | -962 | -823 | 16 187 | 28 704 | 597 | 29 301 |
| Osingonjako | -4 225 | -4 225 | -4 225 | ||||||
| Omien osakkeiden hankinta |
-1 816 | -1 816 | -1 816 | ||||||
| Omien osakkeiden luovutus |
-127 | 1 401 | 1 274 | 1 274 | |||||
| Osakepalkkiot | 112 | 112 | 112 | ||||||
| Omistusosuuden muutokset |
0 | -527 | -527 | ||||||
| Kauden laaja tulos | -1 304 | 6 751 | 5 448 | 8 | 5 455 | ||||
| Oma pääoma 30.9.2008 |
5 000 | 6 701 | 2 474 | -1 265 | -2 127 | 18 713 | 29 497 | 77 | 29 574 |
TUNNUSLUVUT
| (1 000 EUR) | 1-9/2009 | 1-9/2008 | 1-12/2008 | Muutos ed. vuodesta |
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 73 915 | 101 540 | 135 345 | -27,2 % |
| Liikevoitto | -4 854 | 9 730 | 13 749 | -149,9 % |
| Liikevoitto, % | -6,6 | 9,6 | 10,2 | |
| Voitto ennen veroja | -5 301 | 9 148 | 12 782 | -157,9 % |
| Voitto ennen veroja, % | -7,2 | 9,0 | 9,4 | |
| Oman pääoman tuotto, % | -24,9 | 30,4 | 32,0 | |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % *) | -15,5 | 26,9 | 31,7 | |
| Omavaraisuusaste, % | 22,6 | 35,2 | 34,2 | |
| Korolliset bruttovelat | 23 991 | 23 406 | 16 615 | 2,5 % |
| Nettovelkaantumisaste -% | 158,7 | 67,7 | 54,6 | |
| Taseen loppusumma | 61 301 | 84 542 | 78 880 | -27,5 % |
| Bruttoinvestoinnit | 1 168 | 10 952 | 12 082 | -89,3 % |
| Tulos/osake, EUR Tulos/osake, EUR |
-0,19 | 0,33 | 0,45 | -158,2 % |
| laimennusvaikutuksella oikaistu | -0,19 | 0,33 | 0,45 | -158,2 % |
| Osakekohtainen oma pääoma, EUR | 0,70 | 1,48 | 1,37 | -52,9 % |
| Henkilöstö keskimäärin | 1 698 | 1 761 | 1 779 | -3,6 % |
| Henkilöstö kauden lopussa | 1 640 | 1 780 | 1 764 | -7,9 % |
*) Sijoitetun pääoman tuotto laskettu tuloksesta ennen veroja
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄN LIITETIEDOT
Yleistä
Etteplan-konsernin emoyhtiö on Etteplan Oyj. Etteplan Oyj (yhtiö) on suomalainen, Suomen lakien mukaan perustettu julkinen osakeyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Hollola. Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
Etteplan Oyj ja sen tytäryhtiöt tuottavat korkealaatuisia teollisuustekniikan suunnittelupalveluja. Konsernin päämarkkina-alue on Eurooppa. Ydinasiakkaittemme osalta palvelu on maailmanlaajuista.
Etteplan Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.10.2009 tämän osavuosikatsauksen julkistettavaksi.
Laatimisperusta
Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin ja konsernin vuositilinpäätöksessä 2008 esitettyjen laatimis- ja laskentaperiaatteiden mukaan, mutta sen laskennassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin vaatimuksia. Muutettu standardi IAS 1 – Tilinpäätöksen esittäminen on muuttanut tuloslaskelman ja oman pääoman muutoksia osoittavan laskelman esittämistapaa.
Osavuosikatsauksen luvut esitetään tuhansina euroina. Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut ovat pyöristettyjä, jonka vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperusteita kuin vuositilinpäätöksessä 2008. Vuositilinpäätös löytyy osoitteesta http://etteplan.smartpage.fi/fi/vuosikertomus08/ ja laatimisperiaatteet vuosikertomuksen 2008 sivuilta 28 - 33.
Tuloverot
Konsernin laajassa tuloslaskelmassa olevat tuloverot on laskettu käyttäen verokantaa, jota sovellettaisiin vuoden odotettuun kokonaistulokseen. Vuoden arvioitu keskimääräinen efektiivinen tuloverokanta on määritetty kunkin maan osalta erikseen. Efektiivinen verokanta osavuosikatsauksessa on 28,1 %.
Riskit
Etteplanin taloudellinen tulos on alttiina useille strategisille, toiminnallisille ja taloudellisille riskeille.
Etteplan-konsernin merkittävimmät liikearvot liittyvät Ruotsin liiketoimintoihin. Liikearvonalentumiskirjaukseen ei katsauskaudella tehdyn kirjauksen lisäksi ole tämän hetkisen testauksen perusteella aihetta.
Yksityiskohtainen analyysi riskeistä löytyy Etteplanin vuoden 2008 vuosikertomuksesta.