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Edan Instruments,Inc, Audit Report / Information 2026

Mar 30, 2026

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Audit Report / Information

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深圳市理邦精密仪器股份有限公司

2025 年度

内部控制审计报告

索引 页码 内部控制审计报告 1-2

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内部控制审计报告

XYZH/2026SZAA3B0122

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

深圳市理邦精密仪器股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称理邦仪器)2025 年12 月31 日财务报告 内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是理邦仪器董事会的 责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,深圳市理邦精密仪器股份有限公司2025 年12 月31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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XYZH/2026SZAA3B0122 深圳市理邦精密仪器股份有限公司

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审计报告(续)

(本页无正文)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师:

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中国 北京 二○二六年三月三十日

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