AI assistant
Edan Instruments,Inc, — Audit Report / Information 2026
Mar 30, 2026
55214_rns_2026-03-30_b3a4f41b-3ce3-40e0-984e-ac02184d606a.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
2025 年度
内部控制审计报告
索引 页码 内部控制审计报告 1-2
==> picture [450 x 54] intentionally omitted <==
内部控制审计报告
XYZH/2026SZAA3B0122
深圳市理邦精密仪器股份有限公司
深圳市理邦精密仪器股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称理邦仪器)2025 年12 月31 日财务报告 内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是理邦仪器董事会的 责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,深圳市理邦精密仪器股份有限公司2025 年12 月31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
1
XYZH/2026SZAA3B0122 深圳市理邦精密仪器股份有限公司
==> picture [59 x 33] intentionally omitted <==
审计报告(续)
(本页无正文)
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国注册会计师:
==> picture [92 x 49] intentionally omitted <==
==> picture [109 x 35] intentionally omitted <==
中国 北京 二○二六年三月三十日
2