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Eastern Communications Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2014
Apr 29, 2014
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Interim / Quarterly Report
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东方通信股份有限公司
600776 900941 2014 年第一季度报告
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东方通信股份有限公司 2014 年第一季度报告
600776 900941
目录
一、 重要提示 ............................................................................................................................... 2 二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3 三、 重要事项 ............................................................................................................................... 6 四、 附录 ....................................................................................................................................... 8
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东方通信股份有限公司 2014 年第一季度报告
600776 900941
一、 重要提示
-
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
-
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
| 1.3 | |
|---|---|
| 公司负责人姓名 | 张泽熙 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 赵威 |
| 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 陈宗福 |
公司负责人张泽熙、主管会计工作负责人赵威及会计机构负责人(会计主管人员)陈宗福保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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东方通信股份有限公司 2014 年第一季度报告
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
| 2.1主要财务数据 | |||
|---|---|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减(%) |
|
| 总资产 | 3,515,263,924.22 | 3,439,765,070.39 | 2.19 |
| 归属于上市公司股东的 净资产 |
2,766,326,886.15 | 2,742,757,446.60 | 0.86 |
| 年初至报告期末 (1-3 月) |
上年初至上年报告期末 (1-3 月) |
比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流 量净额 |
-254,525,575.17 | -174,985,568.81 | 不适用 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 601,657,948.28 | 521,673,924.54 | 15.33 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 |
23,569,439.55 | 45,572,644.88 | -48.28 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 (注1) |
3,848,697.59 | 38,742,725.95 | -90.07 |
| 加权平均净资产收益率 (%) |
0.86 | 1.71 | 减少0.85个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.019 | 0.036 | -48.28 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.019 | 0.036 | -48.28 |
注 1:2013 年一季度公司控股子公司杭州东方通信城有限公司(公司持股比例 97.11%)对 以前年度出售的房产项目进行清算,该清算增加归属于上市公司股东的净利润为 2552 万元,审 计后的 2013 年年报将该项收益纳入非经常性损益。受该事项影响,2014 年一季度公司扣非后 净利润同比大幅下降。
扣除非经常性损益项目和金额:
| 扣除非经常性损益项目和金额: | |
|---|---|
| 单位:元 币种:人民币 | |
| 项目 | 本期金额 (1-3 月) |
| 非流动资产处置损益 | 16,293.17 |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正 常经营业务密切相关,符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 |
9,481,300.00 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 13,668,477.56 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 |
-161,081.71 |
| 所得税影响额 | -3,281,719.75 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -2,527.31 |
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东方通信股份有限公司 2014 年第一季度报告
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合计 19,720,741.96
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
| 单位:股 | 单位:股 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 股东总数 | 71,930 | ||||
| 前十名股东持股情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例(%) |
持股总数 | 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 |
质押或冻结的股份数 量 |
| 普天东方通信集团有限公司 | 国有法人 | 48.1349 | 604,573,970 | 0 | 无 |
| 中国工商银行-诺安股票证 券投资基金 |
其他 | 2.2158 | 27,830,388 | 0 | 未知 |
| 中国人民财产保险股份有限 公司-传统-普通保险产品 -008C-CT001 沪 |
其他 | 1.1943 | 15,000,000 | 0 | 未知 |
| 中国银行-工银瑞信核心价 值股票型证券投资基金 |
其他 | 1.1362 | 14,270,166 | 0 | 未知 |
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 0.7899 | 9,920,580 | 0 | 未知 |
| 中国农业银行-中邮核心优 选股票型证券投资基金 |
其他 | 0.7577 | 9,516,320 | 0 | 未知 |
| 华宝信托有限责任公司-时 节好雨12 号集合资金信托 |
其他 | 0.7482 | 9,397,655 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行-广发聚富开 放式证券投资基金 |
其他 | 0.6768 | 8,500,429 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行-华宝兴业多 策略增长证券投资基金 |
其他 | 0.4817 | 6,049,946 | 0 | 未知 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED |
其他 | 0.3825 | 4,804,186 | 0 | 未知 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||||
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件 流通股的数量 |
股份种类及数量 | |||
| 普天东方通信集团有限公司 | 604,573,970 | 人民币普通 股 604,573,970 |
|||
| 中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 27,830,388 | 人民币普通 股 27,830,388 |
|||
| 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通 保险产品-008C-CT001 沪 |
15,000,000 | 人民币普通 股 15,000,000 |
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| 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资 基金 |
14,270,166 | 人民币普通 股 14,270,166 |
|---|---|---|
| 全国社保基金一一八组合 | 9,920,580 | 人民币普通 股 9,920,580 |
| 中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资 基金 |
9,516,320 | 人民币普通 股 9,516,320 |
| 华宝信托有限责任公司-时节好雨12 号集合 资金信托 |
9,397,655 | 人民币普通 股 9,397,655 |
| 中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金 | 8,500,429 | 人民币普通 股 8,500,429 |
| 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资 基金 |
6,049,946 | 人民币普通 股 6,049,946 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED |
4,804,186 | 境内上市外 资股 4,804,186 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人。 |
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用
| 会计科目 | 期末数或本期 发生额 |
期初数或上期 发生额 |
增减变动额 | 增减变动 率(%) |
变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 预付款项 | 30,345,356.57 | 16,850,145.53 | 13,495,211.04 | 80.09 | 主要系本公司本期金 融产业采购原材料增 加所致 |
| 应收利息 | 7,577,022.70 | 11,201,121.83 | -3,624,099.13 | -32.35 | 主要系本公司本期存 款利息收入减少所致 |
| 其他应收 款 |
18,866,220.44 | 13,819,474.29 | 5,046,746.15 | 36.52 | 主要系本公司本期投 标保证金等增加所致 |
| 存货 | 735,692,754.86 | 518,406,523.25 | 217,286,231.61 | 41.91 | 主要系本公司本期金 融产业采购原材料增 加所致 |
| 短期借款 | 12,270,113.87 | 18,161,321.36 | -5,891,207.49 | -32.44 | 主要系本公司本期信 用证代付业务减少所 致 |
| 应付票据 | 17,947,700.00 | 13,160,820.00 | 4,786,880.00 | 36.37 | 主要系本公司采购货 款尚未到期承兑所致 |
| 应付账款 | 331,065,483.85 | 240,935,953.00 | 90,129,530.85 | 37.41 | 主要系本公司本期金 融产业采购原材料增 加所致 |
| 预收款项 | 45,208,012.44 | 32,242,143.02 | 12,965,869.42 | 40.21 | 主要系本公司本期金 融产业合同增加所致 |
| 应付职工 薪酬 |
46,470,802.33 | 70,370,827.69 | -23,900,025.36 | -33.96 | 主要系本公司支付上 年职工薪酬所致 |
| 应交税费 | 10,610,714.67 | 29,152,083.94 | -18,541,369.27 | -63.60 | 主要系本公司支付上 年税费所致 |
| 销售费用 | 19,700,169.89 | 9,248,819.30 | 10,451,350.59 | 113.00 | 主要系本公司通信产 业市场开拓、金融产 业业务增长及工程费 用结算期差异所致 |
| 财务费用 | -3,954,078.16 | -6,734,019.03 | 2,779,940.87 | 41.28 | 主要系本公司本期存 款利息收入减少所致 |
| 投资收益 | 11,542,191.90 | 19,229,859.41 | -7,687,667.51 | -39.98 | 主要系本公司本期联 营企业投资收益减少 所致 |
| 营业外收 入 |
15,533,753.68 | 8,600,584.14 | 6,933,169.54 | 80.61 | 主要系本公司本期政 府补助增加所致 |
| 所得税费 用 |
5,451,066.48 | 12,564,145.80 | -7,113,079.32 | -56.61 | 主要系杭州东方通信 城有限公司上期东信 |
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东方通信股份有限公司 2014 年第一季度报告
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| 花园项目清算利润增 加所致 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 购买商 品、接受 劳务支付 的现金 |
550,435,026.32 | 413,937,067.32 | 136,497,959.00 | 32.98 | 主要系本公司本期金 融产业采购原材料增 加所致 |
| 归属于母 公司所有 者的净利 润 |
23,569,439.55 | 45,572,644.88 | -22,003,205.33 | -48.28 | 主要系杭州东方通信 城有限公司上期东信 花园项目清算收益所 致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
- 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司持续到报告期内的承诺事项如下:
公司承诺未来不为激励对象依股权激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资 助,包括为其贷款提供担保。
报告期内,公司对该承诺事项进行严格履行;截至报告期末,仍在履行中。
- 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□适用 √不适用
东方通信股份有限公司 法定代表人:张泽熙 2014 年 4 月 30 日
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四、 附录
合并资产负债表 2014 年 3 月 31 日
编制单位:东方通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 782,629,842.41 | 956,922,815.54 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,854,413.02 | 15,673,317.59 |
| 应收账款 | 632,790,403.24 | 561,298,381.34 |
| 预付款项 | 30,345,356.57 | 16,850,145.53 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | 7,577,022.70 | 11,201,121.83 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 18,866,220.44 | 13,819,474.29 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 735,692,754.86 | 518,406,523.25 |
| 一年内到期的非流动资 产 |
||
| 其他流动资产 | 586,737,067.37 | 627,594,927.33 |
| 流动资产合计 | 2,807,493,080.61 | 2,721,766,706.70 |
| 非流动资产: | ||
| 发放委托贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 292,116,748.99 | 294,243,034.65 |
| 投资性房地产 | 137,151,862.10 | 140,512,110.47 |
| 固定资产 | 223,552,839.42 | 227,122,344.44 |
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| 在建工程 | 20,662,983.00 | 21,375,004.10 |
|---|---|---|
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 33,011,642.43 | 33,471,102.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,274,767.67 | 1,274,767.67 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 707,770,843.61 | 717,998,363.69 |
| 资产总计 | 3,515,263,924.22 | 3,439,765,070.39 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 12,270,113.87 | 18,161,321.36 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 17,947,700.00 | 13,160,820.00 |
| 应付账款 | 331,065,483.85 | 240,935,953.00 |
| 预收款项 | 45,208,012.44 | 32,242,143.02 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 46,470,802.33 | 70,370,827.69 |
| 应交税费 | 10,610,714.67 | 29,152,083.94 |
| 应付利息 | 60,400.54 | 85,182.15 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 64,970,611.03 | 64,591,825.71 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 一年内到期的非流动负 债 |
||
| 其他流动负债 | 62,114,377.93 | 70,616,790.78 |
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| 流动负债合计 | 590,718,216.66 | 539,316,947.65 |
|---|---|---|
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 10,951,500.00 | 10,651,500.00 |
| 非流动负债合计 | 11,051,500.00 | 10,751,500.00 |
| 负债合计 | 601,769,716.66 | 550,068,447.65 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 1,256,000,064.00 | 1,256,000,064.00 |
| 资本公积 | 875,638,944.82 | 875,638,944.82 |
| 减:库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 65,143,112.98 | 65,143,112.98 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 569,544,764.35 | 545,975,324.80 |
| 外币报表折算差额 | ||
| 归属于母公司所有者权 益合计 |
2,766,326,886.15 | 2,742,757,446.60 |
| 少数股东权益 | 147,167,321.41 | 146,939,176.14 |
| 所有者权益合计 | 2,913,494,207.56 | 2,889,696,622.74 |
| 负债和所有者权益总 计 |
3,515,263,924.22 | 3,439,765,070.39 |
法定代表人:张泽熙 主管会计工作负责人:赵威 会计机构负责人:陈宗福
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:东方通信股份有限公司
单位:元 币种:人民币
| 单位:元 币种:人民币 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产: | ||
| 货币资金 | 482,102,142.02 | 636,427,995.43 |
| 交易性金融资产 | ||
| 应收票据 | 12,854,413.02 | 15,673,317.59 |
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600776 900941 东方通信股份有限公司 2014 年第一季度报告
| 应收账款 | 447,467,484.82 | 385,662,822.34 |
|---|---|---|
| 预付款项 | 25,492,876.10 | 13,739,053.36 |
| 应收利息 | 6,539,587.09 | 10,064,271.83 |
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 42,990,755.55 | 75,233,543.27 |
| 存货 | 734,839,059.88 | 517,560,888.10 |
| 一年内到期的非流动资 产 |
||
| 其他流动资产 | 585,634,488.98 | 627,004,282.56 |
| 流动资产合计 | 2,337,920,807.46 | 2,281,366,174.48 |
| 非流动资产: | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 698,409,868.31 | 657,113,523.85 |
| 投资性房地产 | 815,866.08 | 830,781.10 |
| 固定资产 | 94,662,092.74 | 98,368,454.59 |
| 在建工程 | 7,130,750.94 | 8,190,671.86 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 2,540,000.83 | 2,757,442.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 803,558,578.90 | 767,260,874.22 |
| 资产总计 | 3,141,479,386.36 | 3,048,627,048.70 |
| 流动负债: | ||
| 短期借款 | 12,270,113.87 | 18,161,321.36 |
| 交易性金融负债 | ||
| 应付票据 | 17,947,700.00 | 13,160,820.00 |
| 应付账款 | 539,660,938.75 | 453,347,164.91 |
| 预收款项 | 40,923,974.82 | 28,424,820.40 |
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600776 900941 东方通信股份有限公司 2014 年第一季度报告
| 应付职工薪酬 | 27,212,866.04 | 43,837,680.02 |
|---|---|---|
| 应交税费 | 2,559,617.85 | 1,769,503.05 |
| 应付利息 | 60,400.54 | 85,182.15 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 118,277,754.40 | 118,460,082.36 |
| 一年内到期的非流动负 债 |
||
| 其他流动负债 | 59,355,962.35 | 68,188,157.60 |
| 流动负债合计 | 818,269,328.62 | 745,434,731.85 |
| 非流动负债: | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 长期应付款 | ||
| 专项应付款 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 预计负债 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 10,951,500.00 | 10,651,500.00 |
| 非流动负债合计 | 11,051,500.00 | 10,751,500.00 |
| 负债合计 | 829,320,828.62 | 756,186,231.85 |
| 所有者权益(或股东权益): | ||
| 实收资本(或股本) | 1,256,000,064.00 | 1,256,000,064.00 |
| 资本公积 | 894,104,773.65 | 894,104,773.65 |
| 减:库存股 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 65,143,112.98 | 65,143,112.98 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 96,910,607.11 | 77,192,866.22 |
| 所有者权益(或股东权益) 合计 |
2,312,158,557.74 | 2,292,440,816.85 |
| 负债和所有者权益 (或股东权益)总计 |
3,141,479,386.36 | 3,048,627,048.70 |
法定代表人:张泽熙 主管会计工作负责人:赵威 会计机构负责人:陈宗福
合并利润表
— 2014 年 1 3 月
单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额
12
600776 900941 东方通信股份有限公司 2014 年第一季度报告
| 一、营业总收入 | 601,657,948.28 | 521,673,924.54 |
|---|---|---|
| 其中:营业收入 | 601,657,948.28 | 521,673,924.54 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 598,811,527.99 | 491,068,628.09 |
| 其中:营业成本 | 522,136,822.01 | 423,296,471.46 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 3,837,934.59 | 3,603,118.15 |
| 销售费用 | 19,700,169.89 | 9,248,819.30 |
| 管理费用 | 57,090,679.66 | 61,654,238.21 |
| 财务费用 | -3,954,078.16 | -6,734,019.03 |
| 资产减值损失 | ||
| 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) |
||
| 投资收益(损失以“-”号填 列) |
11,542,191.90 | 19,229,859.41 |
| 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 |
-2,126,285.66 | 12,588,701.90 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填 列) |
||
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 14,388,612.19 | 49,835,155.86 |
| 加:营业外收入 | 15,533,753.68 | 8,600,584.14 |
| 减:营业外支出 | 673,714.57 | 853,310.29 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 818.23 | 175,389.95 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) |
29,248,651.30 | 57,582,429.71 |
| 减:所得税费用 | 5,451,066.48 | 12,564,145.80 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 23,797,584.82 | 45,018,283.91 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 23,569,439.55 | 45,572,644.88 |
13
600776 900941 东方通信股份有限公司 2014 年第一季度报告
| 少数股东损益 | 228,145.27 | -554,360.97 |
|---|---|---|
| 六、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | 0.019 | 0.036 |
| (二)稀释每股收益 | 0.019 | 0.036 |
| 七、其他综合收益 | ||
| 八、综合收益总额 | ||
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 |
||
| 归属于少数股东的综合收益总额 |
法定代表人:张泽熙 主管会计工作负责人:赵威 会计机构负责人:陈宗福
母公司利润表
— 2014 年 1 3 月
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 203,783,361.87 | 178,008,204.21 |
| 减:营业成本 | 148,112,191.62 | 153,573,027.58 |
| 营业税金及附加 | 455,385.15 | 851,848.31 |
| 销售费用 | 14,351,671.93 | 4,371,712.42 |
| 管理费用 | 45,732,054.25 | 48,083,199.16 |
| 财务费用 | -2,512,911.47 | -6,542,175.29 |
| 资产减值损失 | ||
| 加:公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) |
||
| 投资收益(损失以“-”号 填列) |
14,964,822.02 | 9,455,649.23 |
| 其中:对联营企业和合营 企业的投资收益 |
1,296,344.46 | 2,814,491.72 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 12,609,792.41 | -12,873,758.74 |
| 加:营业外收入 | 10,560,098.29 | 4,128,277.25 |
| 减:营业外支出 | 190,656.23 | 349,751.10 |
| 其中:非流动资产处置损失 | 137,400.79 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) |
22,979,234.47 | -9,095,232.59 |
| 减:所得税费用 | 3,261,493.58 | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 19,717,740.89 | -9,095,232.59 |
| 五、每股收益: |
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600776 900941 东方通信股份有限公司 2014 年第一季度报告
(一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额
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合并现金流量表 — 2014 年 1 3 月
单位:元 币种:人民币
| 合并现金流量表 2014年1—3月 |
单位:元 币种:人民币 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流 量: |
||
| 销售商品、提供劳务收 到的现金 |
459,952,364.98 | 421,793,789.98 |
| 客户存款和同业存放款 项净增加额 |
||
| 向中央银行借款净增加 额 |
||
| 向其他金融机构拆入资 金净增加额 |
||
| 收到原保险合同保费取 得的现金 |
||
| 收到再保险业务现金净 额 |
||
| 保户储金及投资款净增 加额 |
||
| 处置交易性金融资产净 增加额 |
||
| 收取利息、手续费及佣 金的现金 |
||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,010,659.72 | 7,153,839.62 |
| 收到其他与经营活动有 关的现金 |
27,986,229.50 | 23,360,299.45 |
| 经营活动现金流入小 计 |
493,949,254.20 | 452,307,929.05 |
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600776 900941 东方通信股份有限公司 2014 年第一季度报告
| 购买商品、接受劳务支 付的现金 |
550,435,026.32 | 413,937,067.32 |
|---|---|---|
| 客户贷款及垫款净增加 额 |
||
| 存放中央银行和同业款 项净增加额 |
||
| 支付原保险合同赔付款 项的现金 |
||
| 支付利息、手续费及佣 金的现金 |
||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工 支付的现金 |
108,248,916.23 | 119,191,142.47 |
| 支付的各项税费 | 36,100,080.77 | 34,848,639.82 |
| 支付其他与经营活动有 关的现金 |
53,690,806.05 | 59,316,648.25 |
| 经营活动现金流出小 计 |
748,474,829.37 | 627,293,497.86 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 |
-254,525,575.17 | -174,985,568.81 |
| 二、投资活动产生的现金流 量: |
||
| 收回投资收到的现金 | 52,000,000.00 | 342,412,041.02 |
| 取得投资收益收到的现 金 |
12,985,041.82 | 6,878,656.23 |
| 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的现 金净额 |
185,089.28 | 451,860.50 |
| 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 |
||
| 收到其他与投资活动有 关的现金 |
5,775,000.00 | |
| 投资活动现金流入小 计 |
70,945,131.10 | 349,742,557.75 |
| 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现 |
2,672,430.34 | 2,987,414.69 |
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600776 900941 东方通信股份有限公司 2014 年第一季度报告
| 金 | ||
|---|---|---|
| 投资支付的现金 | 45,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 |
||
| 支付其他与投资活动有 关的现金 |
||
| 投资活动现金流出小 计 |
2,672,430.34 | 47,987,414.69 |
| 投资活动产生的现 金流量净额 |
68,272,700.76 | 301,755,143.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流 量: |
||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中:子公司吸收少数 股东投资收到的现金 |
||
| 取得借款收到的现金 | 12,270,113.87 | 31,524,433.85 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有 关的现金 |
||
| 筹资活动现金流入小 计 |
12,270,113.87 | 31,524,433.85 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 |
100,470.72 | |
| 其中:子公司支付给少 数股东的股利、利润 |
||
| 支付其他与筹资活动有 关的现金 |
||
| 筹资活动现金流出小 计 |
100,470.72 | |
| 筹资活动产生的现 金流量净额 |
12,169,643.15 | 31,524,433.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响 |
-209,741.87 | 476,889.39 |
| 五、现金及现金等价物净增 加额 |
-174,292,973.13 | 158,770,897.49 |
17
600776 900941 东方通信股份有限公司 2014 年第一季度报告
| 加:期初现金及现金等 价物余额 |
952,047,954.49 | 1,225,097,615.35 |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物 余额 |
777,754,981.36 | 1,383,868,512.84 |
法定代表人:张泽熙 主管会计工作负责人:赵威 会计机构负责人:陈宗福
母公司现金流量表
— 2014 年 1 3 月
单位:元 币种:人民币
| 母公司现金流量表 2014年1—3月 |
单位:元 币种:人民币 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流 量: |
||
| 销售商品、提供劳务收 到的现金 |
172,421,367.08 | 207,224,192.61 |
| 收到的税费返还 | 1,157,326.19 | 3,010,677.25 |
| 收到其他与经营活动有 关的现金 |
55,022,312.08 | 103,445,941.27 |
| 经营活动现金流入小 计 |
228,601,005.35 | 313,680,811.13 |
| 购买商品、接受劳务支 付的现金 |
299,357,889.28 | 201,827,147.22 |
| 支付给职工以及为职工 支付的现金 |
85,828,005.02 | 95,075,606.49 |
| 支付的各项税费 | 3,061,349.33 | 16,191,023.71 |
| 支付其他与经营活动有 关的现金 |
36,399,369.51 | 45,933,582.24 |
| 经营活动现金流出小 计 |
424,646,613.14 | 359,027,359.66 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 |
-196,045,607.79 | -45,346,548.53 |
| 二、投资活动产生的现金流 量: |
||
| 收回投资收到的现金 | 52,000,000.00 | 342,412,041.02 |
| 取得投资收益收到的现 金 |
12,985,041.82 | 6,878,656.23 |
| 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的现 |
185,089.28 | 28,862.50 |
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| 金净额 | ||
|---|---|---|
| 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 |
||
| 收到其他与投资活动有 关的现金 |
5,775,000.00 | |
| 投资活动现金流入小 计 |
70,945,131.10 | 349,319,559.75 |
| 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的现 金 |
1,185,278.00 | 2,467,837.40 |
| 投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 46,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 |
||
| 支付其他与投资活动有 关的现金 |
||
| 投资活动现金流出小 计 |
41,185,278.00 | 48,467,837.40 |
| 投资活动产生的现 金流量净额 |
29,759,853.10 | 300,851,722.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流 量: |
||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 12,270,113.87 | 31,524,433.85 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有 关的现金 |
||
| 筹资活动现金流入小 计 |
12,270,113.87 | 31,524,433.85 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 |
100,470.72 | |
| 支付其他与筹资活动有 关的现金 |
||
| 筹资活动现金流出小 计 |
100,470.72 | |
| 筹资活动产生的现 | 12,169,643.15 | 31,524,433.85 |
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| 金流量净额 | ||
|---|---|---|
| 四、汇率变动对现金及现金 等价物的影响 |
-209,741.87 | 476,889.39 |
| 五、现金及现金等价物净增 加额 |
-154,325,853.41 | 287,506,497.06 |
| 加:期初现金及现金等 价物余额 |
631,653,134.38 | 904,306,260.73 |
| 六、期末现金及现金等价物 余额 |
477,327,280.97 | 1,191,812,757.79 |
法定代表人:张泽熙 主管会计工作负责人:赵威 会计机构负责人:陈宗福
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