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DingLi Corp., Ltd Audit Report / Information 2011

Mar 28, 2012

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Audit Report / Information

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控股股东及其他关联方资金占用情况的

专项审计说明

天健〔2012〕3-17 号

中国证券监督管理委员会:

我们接受委托,对珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司(以下简称鼎利公司) 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项审计。真实、完整地提 供所有相关资料是鼎利公司的责任,我们的责任是对鼎利公司控股股东及其他关 联方资金占用情况发表专项意见。我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进 行的。在审计过程中,我们结合鼎利公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录 等我们认为必要的审计程序。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监 发〔2003〕56 号)的要求,现将我们在审计过程中注意到的鼎利公司2011 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况以附表的形式作出说明。

附表:珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司2011 年度控股股东及其他关联 方资金占用情况汇总表

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:何晓明

中国·杭州 中国注册会计师:啜公明

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