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Der Future Science & Technology Holding Group Co., LTD. — Audit Report / Information 2020
Apr 15, 2021
54652_rns_2021-04-15_69fa6797-5fb1-440b-a55b-aaa8733c0517.PDF
Audit Report / Information
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国泰君安证券股份有限公司
关于德尔未来科技控股集团股份有限公司
2020 年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工 作指引》等文件要求,国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保 荐机构”)作为德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“德尔未来”或“公 司”)2019 年度公开发行可转换公司债券项目的保荐机构,对德尔未来根据相关 规则出具的《内部控制规则落实自查表》(以下简称“《自查表》”)进行了核查, 并发表独立意见如下:
一、公司的自査情况
德尔未来对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情况, 认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设与落实情况、内部审计和 审计委员会的运作情况,并重点对信息披露的内部控制、内幕交易的内部控制、 募集资金的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、重大投资的 内部控制等事项进行了核查。根据核查结果,填写了《内部控制规则落实自查表》。 经自查,德尔未来不存在违背内部控制规则的事项。
二、保荐机构核査意见
通过查阅公司股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关 资料、查阅公司章程、三会议事规则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管 理规章制度、查看内部审计部门和审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料、 与公司董事、监事、高级管理人员进行沟通,结合中国证监会《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》等有关规定,对德尔未来填写的《内部控制规则落实自查表》 进行了逐项核查。通过上述核查,保荐机构认为:
德尔未来已按照相关要求,对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查, 公司的自查表真实反映了德尔未来当前的内部控制规则的落实状况,有利于提升 公司内部控制水平。
(以下无正文)
(本页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于德尔未来科技控股集团股份 有限公司 2020 年度<内部控制规则落实自查表>的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:
徐慧璇 彭晗
国泰君安证券股份有限公司
2021 年 4 月 15 日