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DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — Audit Report / Information 2021
Apr 29, 2021
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Audit Report / Information
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广东榕泰实业股份有限公司监事会
对《董事会关于公司内部控制否定意见审计报告涉及事项的 专项说明》的意见
大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师”)对广东榕泰 实业股份有限公司(以下简称“公司”) 2020 年度的财务报告内部控制的有效性进 行了审计,并出具了否定意见的《内部控制审计报告》。根据《上海证券交易所 股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计 意见及其涉及事项的处理》等相关规定,监事会对《董事会关于公司内部控制否 定意见审计报告涉及事项的专项说明》发表意见如下:
一、董事会的专项说明符合实际情况,监事会同意《董事会关于公司内部控 制否定意见审计报告涉及事项的专项说明》。
二、监事会将积极督促董事会和管理层落实各项整改措施,并会同公司外部 审计机构,持续关注公司内控整改效果、切实改进公司管理,防范风险,维护公 司和全体股东的权益。
广东榕泰实业股份有限公司监事会
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