Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. Audit Report / Information 2015

Apr 27, 2015

56843_rns_2015-04-27_aeba2e8b-6d52-4013-b873-a8f8173d1a6f.PDF

Audit Report / Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

内部控制审计报告

广会审字 [2015]G15004880035

广东榕泰实业股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广东榕泰实业股份有限公司(以下简称“广东榕泰”)2014 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广东榕泰董事会的 责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,广东榕泰于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

1

(本页无正文)

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:冯琨琮 中国注册会计师:林恒新 中 国 广 州 二〇一五年四月二十六日

2