AI assistant
Sending…
Datang Telecom Technology Co., Ltd — Audit Report / Information 2015
Apr 22, 2016
56559_rns_2016-04-22_798f5c78-f3cd-4ccb-a208-6b838dd4c288.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
大唐电信科技股份有限公司
内部控制审计报告
信会师报字 [2016] 第 711210 号
审计报告 第 1 页
大唐电信科技股份有限公司
内部控制审计报告
| 目录内部控制审计报告 | 页次 |
|---|---|
| 1-2 |
审计报告 第 2 页
信会师报字[2016]第 711210 号
内部控制审计报告
大唐电信科技股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了大唐电信科技股份有限公司(以下简称“贵公司”) 2015 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。
审计报告 第 3 页
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,贵公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
立信会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:蔡晓丽
· 中国 上海
中国注册会计师:王首一
二〇一六年四月二十一日
审计报告 第 4 页
More from Datang Telecom Technology Co., Ltd
Regulatory Filings
2026
May 19
Regulatory Filings
2026
May 19
Regulatory Filings
2026
May 13
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2026
May 13
Remuneration Information
2026
May 13
Board/Management Information
2026
Apr 22
Board/Management Information
2026
Apr 22
Regulatory Filings
2026
Apr 22
Annual Report
2026
Apr 22
Audit Report / Information
2026
Apr 22