AI assistant
Sending…
DAQING HUAKE CO.,LTD — Audit Report / Information 2014
Apr 10, 2015
53943_rns_2015-04-10_ccfe0a82-5e2b-4fd0-8e6e-1e9d2d74eb9b.PDF
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
内部控制审计报告
信会师报字[2015]第 112171 号
立信会计师事务所(特殊普通合伙)
HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
大庆华科股份有限公司全体股东,
BDOを
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了大庆华科股份有限公司(以下简称大庆华科)2014 年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是大庆华科董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。
BDO 之 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,大庆华科于2014年12月31日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。



中国 · 上海
二 0 一五年四月九日
More from DAQING HUAKE CO.,LTD
Board/Management Information
2026
Jun 1
Board/Management Information
2026
Jun 1
Board/Management Information
2026
May 21
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2026
May 21
Regulatory Filings
2026
May 21
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
May 18
Investor Presentation
2026
May 8
Board/Management Information
2026
May 8
Audit Report / Information
2026
Apr 24
Audit Report / Information
2026
Apr 24