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C&S Paper Co., Ltd. — Audit Report / Information 2022
Apr 19, 2023
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Audit Report / Information
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中顺洁柔纸业股份有限公司 内部控制审计报告 众环专字(2023)0500202号

中审众环会计师事务所 (特殊普通合伙) 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 邮政编码: 430077
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No. 169 Donghu Road, Wuchang District
Wuhan, 430077
传直 Fax: 027-85424329
内部控制审计报告
众环专字(2023)0500202号
中顺洁柔纸业股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"中顺洁柔公司") 2022年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。
一、中顺洁柔公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是中顺洁柔公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,中顺洁柔公司于2022年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国·武汉
2023年4月18日
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