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Costar Group Co., Ltd. Audit Report / Information 2022

Apr 26, 2023

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Audit Report / Information

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中光学集团股份有限公司审计与风险管理委员会 关于 2022 年度计提资产减值准备合理性的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则 第8 号——资产减值》等相关法律法规的规定,作为中光学 集团股份有限公司(以下简称“公司”)审计与风险管理委 员会成员,通过对公司计提2022 年度资产减值准备相关材 料的审查,本审计委员会认为:公司本次计提资产减值准备 遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定, 基于谨慎性原则而作出,依据充分,公允的反映了截止2022 年12 月31 日公司的财务状况及经营成果。

中光学集团股份有限公司 审计与风险管理委员会委员:

刘姝威、王腾蛟、徐斌 2023 年4 月27 日