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骏创科技 Call Transcript 2025

Sep 7, 2025

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证券代码:833533 证券简称:骏创科技 公告编号:2025-106

苏州骏创汽车科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 投资者关系活动类别

□特定对象调研 √业绩说明会

□媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他

二、 投资者关系活动情况

活动时间:2025 年 9 月 4 日

活动地点:全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)

参会单位及人员:通过网络方式参加 2025 年半年度业绩说明会的投资者。 上市公司接待人员:1、董事长兼总经理:沈安居先生;2、财务总监兼董事 会秘书:陈显鲁先生;3、保荐代表人:林天先生。

三、 投资者关系活动主要内容

本次业绩说明会通过播放公司宣传视频、半年报解读视频等形式,对公司情 况及 2025 年半年度经营业绩情况进行了全面介绍。同时公司在业绩说明会上就 投资者关心的问题进行了回答,主要问题及回复情况如下:

1 、公司营业收入下降,而公司成本、费用没有同步下降的原因是什么?公 司采取哪些管控成本的措施?公司预计下半年业绩情况如何,是否会有好转?

回复: 公司上半年业绩下滑主要受三方面因素影响:一是 T 客户更新款车 型生产线切换导致减产,新能源汽车功能部件收入下滑;二是燃油车销量下滑导 致悬挂轴承系列产品收入下降;三是储能/动力电池新客户尚处于导入期,贡献 收入有限。

公司成本、费用没有同步下降的原因是,为提升公司制造能力,公司新增了 特定设备,同时北美产能爬坡过程中,新增了设备投资,增加了仓库租赁,导致 公司折旧摊销等固定成本的增加;同时,人员薪酬具有成本刚性,并未随着营业 收入降低而同步降低。

公司工作重点是增加更多的业务,同时也积极进行成本管控,管控成本的主 要措施包括:一是强化与供应链的议价能力;二是持续优化生产工艺;三是将部 分委外生产零件转为自制以摊薄成本费用。

公司对未来的发展充满了信心,公司始终相信经过多方面的改善、多维度的 举措、多层次的联动,一定会取得积极的成效,推动公司更快、更好发展。目前 公司经营情况一切正常,下半年经营数据敬请关注公司届时在法定信息披露媒体 上披露的定期报告。

2 、公司在积极开拓储能 / 动力电池领域业务,现进展如何?

回复: 公司去年开拓了蜂巢能源、宁德时代等储能/动力电池领域的新客户, 截至目前已有项目量产或小批量交付,但今年上半年贡献收入较小,占 2025 年 上半年合并口径营业收入低于 0.5%,随着合作的推进,公司对取得更深入、广 泛的合作具有信心。

3 、公司在美国设立的子公司,截至目前经营情况、产能建设情况、产能利 用如何?主要面向的客户有哪些?

回复: 骏创北美单体公司上半年实现营业收入 5,767.97 万元,同比增长 68.72%,截至目前已投产 16 台注塑机,50%以上的设备已开机投产,上半年自 产产品销售额达 2,332.81 万元,较上年同期增长 312.96%,自产产品销售额增长 较快,今年第四季度有望实现扭亏为盈。在客户方面,骏创北美现有客户仍与母 公司客户重叠,正在积极开拓新的客户。

  • 4 、公司二期厂房建设进展情况如何,预计什么时候可以投产,转固后折旧、

摊销是否对公司利润造成负面影响,公司如何应对?

回复: 公司境内二期厂房建设进展顺利,预计年末投入使用。随着二期厂房 的投入使用,公司在中国境内的经营面积在 29,654.71 平米之上,增加了 47,466.14 平米,有效增强了公司服务客户的能力,提升了公司的业务发展空间。

公司目前境内租赁厂房 10,697 平米,年度租金及物业费 322.48 万元,公司 二期厂房土地及工程建设规划支出 15,356.00 万元,年度摊销折旧费用预计 511.87 万元左右,在二期厂房投入使用后,目前境内租赁厂房将搬迁二期厂房,折旧摊 销费用较目前租金及物业费增加 189.39 万元,同时公司根据业务情况谨慎增加 设备,因此二期厂房转固后,其折旧摊销金额对公司利润的负面影响有限,公司 将积极争取新业务落地,加大业务开拓力度,提高资产利用率。

苏州骏创汽车科技股份有限公司

董事会 2025 年 9 月 8 日