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晟楠科技 Audit Report / Information 2024

Apr 28, 2025

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Audit Report / Information

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证券代码:837006 证券简称:晟楠科技 公告编号:2025-023

江苏晟楠电子科技股份有限公司

会计师事务所履职情况评估报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)聘请中审众环会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)作为公司2024 年年度审 计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求, 公司对中审众环所在近一年审计中的履职情况进行了评估,具体情况如下:

一、2024 年度审计机构的基本情况

(一)会计师事务所基本情况

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)成立 于2013 年11 月6 日,注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166 号 长江产业大厦17-18 层,首席合伙人为石文先。

截至2024 年12 月31 日,中审众环合伙人数量为216 人,注册会计师1,304 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723 人。

2024 年度,中审众环审计业务收入183,471.71 万元,证券业务收入 58,365.07 万元,2024 年度上市公司审计客户家数244 家。

2024 年上市公司审计客户前五大主要行业分别为:

行业序号 行业门类 行业大类
C39 制造业 计算机、通信和其他电
子设备制造业
F26 制造业 化学原料和化学制品制
造业
C27 制造业 医药制造业
I65 信息传输、软件和信息
技术服务业
软件和信息技术服务业
C38 制造业 电气机械和器材制造业

(二)聘任会计师事务所履行的程序

经公司第三届独立董事专门会议第二次会议、公司第三届董事会审计委员 会第四次会议、第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议及2023 年 年度股东会审议,同意公司聘任中审众环作为公司2024 年年度审计机构,负责 公司2024 年度财务报告等审计工作。

二、2024 年度会计师事务所履职情况

中审众环对公司 2024 年度财务报告进行了审计,同时对公司内部控制执 行情况、募集资金存放与实际使用情况等进行核查并出具了鉴证报告或专项说 明。

在执行审计工作的过程中,中审众环就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟 通,有效的提升了工作的准确性。

三、公司对中审众环履职的评估情况

经公司评估和审查后,认为中审众环具备执行审计工作的独立性,具有从 事证券、期货相关业务审计资格,能够满足审计工作的要求。其近一年在执业 过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成 果,切实履行了审计机构应尽的职责,且专业能力、投资者保护能力及独立性 足以胜任,工作中不存在损害公司整体利益及中小股东权益的行为,审计行为 规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

江苏晟楠电子科技股份有限公司

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