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CHTC HELON CO.,LTD. Audit Report / Information 2021

Apr 22, 2021

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Audit Report / Information

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恒天海龙股份有限公司 内部控制审计报告

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

永证专字(2021)第310126 号

内部控制审计报告

恒天海龙股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了恒天海龙股份有限公司(以下简称“贵公司”)2020年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公 司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,贵公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

<此页无正文>

永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:李景伟

中国•北京 中国注册会计师: 陈奎

二○二一年四月二十一日