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CHTC HELON CO.,LTD. — Audit Report / Information 2013
Apr 11, 2014
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Audit Report / Information
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天职业字[2014]4926 号
恒天海龙股份有限公司
内部控制审计报告
恒天海龙股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了恒天海龙股份 有限公司(以下简称“恒天海龙公司”)2013 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建 立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是恒天海龙公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到 的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,恒天海龙公司于2013 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有 重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
| 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)中国·北京二○一四年四月十日 | 中国注册会计师: | 张居忠 | |
|---|---|---|---|
| 中国注册会计师: | 周春阳 |
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