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CHTC HELON CO.,LTD. — Audit Report / Information 2011
Apr 29, 2011
53745_rns_2011-04-29_63f8402e-0495-471b-ad3d-2ab045b0d4e9.PDF
Audit Report / Information
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山东海龙股份有限公司
监事会关于公司内部控制自我评价报告的审核意见
监事会审阅了《山东海龙股份有限公司内部控制自我评价报告》, 在了解公司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上,对公 司内部控制评价如下:
公司根据相关法律法规的规定,按照“简捷、高效、规范、受控” 的管理理念,制定了三会、信息披露、投资者关系管理、人力资源管 理、财务管理、生产管理、行政管理、经营管理及审计等各个方面的 内部控制管理制度,确保了公司生产经营的高效有序开展。
公司审计处对公司内控管理进行监督检查,保证了内控管理制度 的有效运行。
监事会认为:公司内部控制自我评价的形式、内容符合《深圳证 券交易所主板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规、规范性文 件的要求,真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状,能够保证 公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行,有效防范经 营风险。公司内部控制自我评价中对公司内部控制的整体评价是客观 的、真实的。
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山东海龙股份有限公司
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