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Chongqing Hifuture Information Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2012
Mar 24, 2013
54222_rns_2013-03-24_ce6fa39b-3ff9-41a3-a021-6aed6499e3da.PDF
Audit Report / Information
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国海证券股份有限公司关于深圳市惠程电气股份有限公司 内部控制规则落实自查表的核查意见
国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“本保荐机构”)作为深圳市 惠程电气股份有限公司(以下简称“深圳惠程”或“公司”)首次公开发行股票和 2010 年非公开发行股票的保荐机构,根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知》(以下简称“《通知》”)的要求,就深圳惠程 根据《通知》要求填写的《内部控制规则落实自查表》进行了审慎核查,发表独 立意见如下:
一、公司内控规则落实情况
深圳惠程根据深圳证券交易所有关内部控制的相关规则,依据公司实际情 况,认真核查了公司组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门 和审计委员会工作情况及内部控制的检查和披露情况,并重点对信息披露的内部 控制、募集资金管理的内部控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、 重大投资的内部控制、对控股子公司的管理等事项进行了核查。深圳惠程根据核 查结果,如实填写了《内部控制规则落实自查表》。
二、保荐机构核查意见
经核查,本保荐机构认为:深圳惠程编制的《内部控制规则落实自查表》严 格按照深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券 交易所有关内部控制的相关规则的落实情况,并已经公司第四届董事会第八次会 议审议通过。本保荐机构对深圳惠程披露的《内部控制规则落实自查表》无异议。 (以下无正文)
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(此页无正文,为《国海证券股份有限公司关于深圳市惠程电气股份有限公 司内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页)
保荐代表人:______________ ______________
李金海 覃 辉
国海证券股份有限公司
2013 年 3 月 22 日
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