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Chison Medical Technologies Co.,Ltd. Audit Report / Information 2020

Apr 23, 2021

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Audit Report / Information

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内部控制审计报告

无锡祥生医疗科技股份有限公司 容诚审字[2021]100Z0291号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京

容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京市西城区島成门外大街22号 外经贸大厦920-926室 (邮编: 100037) 电话: 8610-66001391 传真: 8610-66001392 https://www.rsm.global/china/zh-hans E-mail: [email protected]

内部控制审计报告

容诚审字[2021]100Z0291号

无锡祥生医疗科技有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了无锡祥生医疗科技股份有限公司(以下简称祥生医疗公司)2020年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是祥生 医疗公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上, 对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性, 存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为, 祥生医疗公司于 2020年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文)

此页为无锡祥生医疗科技有限公司容诚审字[2021]100Z0291 号报告签章页)

中国·北京

中国注册会计师(项目合伙人): 32 亿 中国注册会计师:文小成
中国注册会计师: 多大科 中国注册会计师
- 刘 - 诚
110100323906 会计师 20565

2021年4月24日

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