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China TransInfo Technology Co., Ltd Audit Report / Information 2010

Sep 24, 2011

54416_rns_2011-09-24_c3f010f2-d880-45b6-8395-404328640330.PDF

Audit Report / Information

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华龙证券关于联信永益内部控制规则落实情况自查表的核查意见

华龙证券有限责任公司关于北京联信永益科技股份有限公司 内部控制规则落实情况自查表的核查意见

华龙证券有限责任公司(以下简称 “ 华龙证券 ” )作为北京联信永益科技股 份有限公司(以下简称 “ 联信永益 ” 或 “ 公司 ” )首次公开发行并上市的保荐机构, 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所中小企业板保荐工作指引》、深圳证券交易所关于开展 “ 加强中小企业板 上市公司内控规则落实 ” 专项活动的通知等有关法律法规和规范性文件的要求, 保荐代表人通过与公司董事、监事、高管人员等人员及财务部、内部审计部等部 门的沟通交流,取得了相关的信息资料;查阅了股东大会、董事会等会议记录、 监事会报告,以及各项业务和管理规章制度;查阅公司管理层出具的内部控制规 则落实情况自查表,对公司内部控制规则及落实情况进行了全面、认真的核查, 发表如下核查意见:

联信永益编制的《内部控制规则落实情况自查表》如实、客观地反映了其内 部控制制度的建设及运行情况。除“公司尚未与具有从事代办股份转让券商业务 资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》和公司章程中尚未包含“股票被 终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易”的相关内容”外,联信 永益现有的内部控制制度符合有关法律法规和证券监管部门的要求,内部控制制 度建立健全,能够保持与企业业务及管理相关的有效内部控制,并得到基本有效 实施。

联信永益针对存在的问题制定的整改计划,能够满足内部控制的要求,保荐 代表人将督导联信永益在整改期限内完成整改计划。

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华龙证券关于联信永益内部控制规则落实情况自查表的核查意见

(此页无正文,为华龙证券关于北京联信永益科技股份有限公司内部控制规 则落实情况自查表的核查意见之签字盖章页)

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