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China Resources Boya Bio-pharmaceutical Group Co., Ltd — Audit Report / Information 2022
Mar 24, 2023
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Audit Report / Information
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华润博雅生物制药集团股份有限公司 内部控制审计报告
2022 年度
内部控制审计报告
安永华明( 2023 )专字第 61755548_A02 号 华润博雅生物制药集团股份有限公司
华润博雅生物制药集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了华润博雅生物制药集团股份有限公司 2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华润博雅生物制药集 团股份有限公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制 审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
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内部控制审计报告(续)
安永华明( 2023 )专字第 61755548_A02 号 华润博雅生物制药集团股份有限公司
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,华润博雅生物制药集团股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:陈柏伊 中国注册会计师:魏红梅 中国 北京 2023 年 3 月 24 日
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